Название документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Покачи от
05.03.2008 № 154
"О ПРОГРАММЕ "РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОКАЧИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу
Текст документа
ГЛАВА ГОРОДА
ПОКАЧИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2008 г. № 154
О ПРОГРАММЕ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
КонсультантПлюс:
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: вместо слов "Закона Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" имеются в виду
слова "Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
-
На основании Закона
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
31.10.2007 № 162-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Реализация приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" на 2008 - 2010 годы", распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
10.09.2007 № 388-рп "О разработке программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Реализация приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008 - 2010
годы", постановления Думы Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 22.10.2007 № 2087 "О Законе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "О программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Реализация приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008 - 2010
годы":
1. Утвердить программу "Реализация
приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на
территории города Покачи на 2008 - 2010 годы" (прилагается).
2. Контроль за выполнением
постановления возложить на заместителя главы города по социальным
вопросам Гвоздь Г.Д.
Глава города
Р.З.ХАЛИУЛЛИН
Утверждаю
глава города
Р.З.Халиуллин
05.03.2008
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ПОКАЧИ НА 2008 -
2010 ГОДЫ
2008 г.
Описание имеющейся
проблемы, оценка существующей ситуации
В настоящее время в
системе здравоохранения города сохраняется ряд проблем, связанных с
климатическими, территориальными, демографическими, социальными
особенностями, решение которых требует программного подхода.
Основными из них являются:
- укрепление и развитие
материально-технической базы первичной и скорой медицинской помощи;
- дальнейшее развитие
профилактической направленности здравоохранения; повышения уровня
профессиональной подготовки медицинских работников первичного звена;
- совершенствование мероприятий по
оказанию неотложной медицинской помощи лицам, пострадавшим от
дорожно-транспортных и производственных травм;
- достижение высокого уровня
информированности населения города о происходящих мероприятиях в
средствах массовой информации.
При этом медико-демографические
показатели в городе лучше, чем в среднем по округу, России.
Кроме этого постоянно растет
востребованность самых различных видов медицинской помощи, связанная
с благоприятными социально-экономическими условиями и постоянным
притоком населения.
Уровень развития здравоохранения
города достаточно высок, что накладывает обязательства необходимости
дальнейшего сохранения и преумножения полученных результатов.
Указанные проблемы в целом созвучны с
аналогичными проблемами, характерными для всей России. Именно поэтому
необходимость их решения озвучена в задачах, поставленных Президентом
Российской Федерации, а также обозначена в приоритетном национальном
проекте "Здоровье".
Результативность программного подхода
в решении вышеуказанных проблем видна в итогах реализации
приоритетного национального проекта "Здоровье" в 2007 году,
а именно:
В качестве положительных
демографических результатов следует отметить следующие:
- впервые в городе по итогам 2007
года число родов превысило число абортов: на 100 родов приходится
87,2 прерывания беременности, что на 8% меньше, чем в 2006 году (в
округе на 100 рождений детей - 99 прерываний беременности, в
Российской Федерации на 100 родов 102,4 аборта);
- отсутствует материнская смертность
в течение нескольких лет (в округе показатель материнской смертности
снизился на 30% по сравнению с 2005 годом), обеспечен стабильно
низкий уровень младенческой смертности в городе 4,3 на 1 тыс.
живорожденных в 2007 году (в округе в 2006 году - 7,4 на 1 тыс.
рожденных живыми, в Российской Федерации - 10,2);
- обеспечен дальнейший положительный
естественный прирост населения в 2007 году +10,6 (в округе +7,0).
Результатами исполненных мероприятий
стали:
дальнейшее укрепление первичного
звена здравоохранения, что привело к улучшению следующих показателей:
- в среднем укомплектованность
врачебных должностей физическими лицами выше окружного показателя на
2%;
- снизился коэффициент
совместительства врачей первичного звена с 1,4 в 2006 году до 1,1 в
2007 году (в округе на 6%);
- отмечен значительный прирост
средней заработной платы работников первичного звена в 2007 году в
сравнении с 2006 годом: врачей - на 27390 рублей, или на 36%,
среднего медперсонала - на 8444 рубля, или на 19% (в округе прирост
заработной платы у врачей - на 16706 рублей, у СМП - на 10239
рублей);
- ликвидирована очередность на
основные виды диагностических исследований;
- обновлен парк машин скорой помощи
(3 автомобиля);
- число случаев прибытия скорой
помощи на место ДТП в течение 30 минут увеличилось на 18,2%, в
течение 60 минут - сократилось на 50%, что обеспечило снижение на 70
процентов числа смертельных исходов среди пострадавших в ДТП (с 13,6
в 2006 году до 4,0 в 2007 году на 100 пострадавших, в округе - с 11,5
до 9,5 на 100 пострадавших);
- отсутствует смертность населения от
отравлений алкоголем и его суррогатами в течение двух лет (в округе
показатель снижен на 21%);
- снижен на 33 процента показатель
инвалидности вследствие туберкулеза (в округе на 3,1%);
- возросла доля больных с
онкопатологией, выявленной на ранних стадиях заболевания, на 29%
снизился удельный вес пациентов с запущенными формами (с 68,2 в 2006
году до 48,4 в 2007 году), на 29% снизился показатель смертности от
злокачественных образований;
- уровень первичного выхода на
инвалидность снижен на 52 процента (в 2006 году - 50 человек, в 2007
году - 24 человека);
- широкая иммунизация населения
позволила снизить заболеваемость гриппом. В период эпидемии с 1999
года регистрируются единичные случаи гриппа. Стопроцентный охват
плановой вакцинацией против клещевого энцефалита всех нуждающихся и
экстренной профилактикой при укусе клещей позволил не допустить
случаев летальности среди привитого населения.
Достигнутые результаты требуют в
последующие годы дальнейшего упрочения и продолжения.
1. Цели и задачи
программы "Реализация
приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения
на территории г. Покачи" на 2008
- 2010 годы
(далее - Программа)
1. Целями Программы
являются:
- снижение заболеваемости,
инвалидности и смертности населения г. Покачи, включая смертность от
управляемых причин;
- максимальное приближение потенциала
системы здравоохранения г. Покачи к растущим потребностям населения
города в оказании первичной медицинской помощи.
2. Задачи Программы:
- укрепление и развитие
материально-технической базы первичной и скорой медицинской помощи;
- дальнейшее развитие
профилактической направленности здравоохранения;
- повышение уровня профессиональной
подготовки медицинских работников первичного звена;
- совершенствование мероприятий по
предупреждению, раннему выявлению, диагностике и лечению
сердечно-сосудистых и профессиональных заболеваний;
- совершенствование мероприятий по
оказанию неотложной медицинской помощи лицам, пострадавшим от
дорожно-транспортных и производственных травм;
- достижение высокого уровня
информированности населения города о происходящих мероприятиях в
средствах массовой информации.
2. Сроки реализации
Программы
Сроки реализации
Программы - 2008 - 2010 годы.
3. Перечень основных
мероприятий Программы
Основными
мероприятиями программы являются:
1. Совершенствование оказания
первичной медико-санитарной помощи в г. Покачи:
- дальнейшее развитие первичной
медико-санитарной помощи;
- снижение уровня заболеваемости,
инвалидизации и преждевременной смертности населения, в том числе от
управляемых причин;
- дальнейшее развитие
профилактического направления в здравоохранении;
- дооснащение материально-технической
базы первичного звена;
- подготовка и переподготовка врачей
общей практики, участковых терапевтов и педиатров, укрепление
кадрового потенциала при оказании первичной медико-санитарной помощи;
- мероприятия, направленные на
повышение профессиональной подготовки специалистов, оказывающих
первичную медицинскую помощь;
- совершенствование оказания
травматолого-ортопедической помощи лицам, пострадавшим от
дорожно-транспортных и производственных травм;
- обеспечение безопасности
трансфузиологической поддержки медицинской помощи;
- совершенствование мероприятий по
раннему выявлению, диагностике и лечению профессиональных и
сердечно-сосудистых заболеваний;
- повышение уровня готовности МУЗ
"ЦГБ" в ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций.
2. Информационная поддержка
Программы:
- информационное сопровождение
программных мероприятий.
4. Планируемые объемы
и источники финансирования Программы
Запланированная
общая стоимость Программы за счет средств МО на 2008 - 2010 годы
составляет 3529 тыс. руб., в том числе на 2008 год 1030 тыс. рублей,
на 2009 год - 860 тыс. рублей, на 2010 год - 1639 тыс. рублей.
5. Механизм
реализации и исполнитель Программы
1. Реализация
Программы осуществляется в 3 этапа:
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 год;
III этап - 2010 год.
2. Исполнителем Программы является
МУЗ "ЦГБ".
3. Координацию работы по реализации
Программы осуществляет заместитель главы города по социальным
вопросам.
6. Ожидаемые
результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты
реализации Программы:
1. снижение показателя общей
смертности населения до 3,0 на 1000 среднегодового населения;
2. снижение показателя младенческой
смертности до 4,0 на 1000 родившихся живыми;
3. снижение показателя перинатальной
смертности до 8,0 на 1000 родившихся живыми и мертвыми;
4. снижение уровня заболеваемости
инфекционными болезнями до 0,45 на 100000 населения;
5. снижение показателя смертности от
управляемых причин до 150,0 на 100000 населения;
6. снижение показателя заболеваемости
до 1095,0°/00 ;
7. снижение показателя первичного
выхода на инвалидность до 14,0 на 10000 населения;
8. доведение показателя естественного
прироста населения до уровня 10,9;
9. повышение профессиональной
квалификации врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
7. Координатор
Программы
Заместитель главы
города по социальным вопросам.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОКАЧИ" НА
2008 - 2010 ГОДЫ
Наименование Программы
|
"Реализация приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения на территории
города Покачи" на 2008 - 2010 годы
|
Правовое основание для
разработки Программы
|
Закон Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2007 №
162-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры "Реализация приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008 -
2010 годы". Распоряжение Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 10.09.2007 №
388-рп "О разработке программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Реализация приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
на 2008 - 2010 годы". Постановление Думы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 22.10.2007 № 2087 "О
Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Реализация приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" на 2008 - 2010 годы".
|
Заказчик Программы
|
Администрация города Покачи.
|
Сроки реализации
Программы
|
2008 - 2010 годы.
|
Механизм реализации
Программы
|
Реализация Программы
осуществляется в 3 этапа в соответствии с
законодательством РФ: I этап - 2008 год;
II этап - 2009 год;
III этап - 2010 год.
|
Основные разработчики
Программы
|
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Центральная городская больница".
|
Цели Программы |
- снижение заболеваемости,
инвалидности и смертности населения г. Покачи, включая
смертность от управляемых причин;
- максимальное приближение потенциала
системы здравоохранения г. Покачи к растущим
потребностям населения города в оказании первичной
медицинской помощи.
|
Задачи Программы
|
- укрепление и развитие
материально-технической базы первичной и скорой
медицинской помощи; - дальнейшее развитие
профилактической направленности здравоохранения;
- повышения уровня
профессиональной подготовки медицинских работников первичного
звена; - совершенствование
мероприятий по предупреждению, раннему выявлению, диагностике и
лечению сердечно-сосудистых и профессиональных заболеваний;
- совершенствование мероприятий по
оказанию неотложной медицинской помощи лицам, пострадавшим
от дорожно-транспортных и производственных
травм; - достижение высокого уровня
информированности населения города о происходящих
мероприятиях в средствах массовой информации.
|
Объемы и источники
финансирования |
1. Общий объем финансирования
Программы осуществляется за счет средств бюджета города
Покачи, на 2008 - 2010 годы составляет 3529 тыс. рублей, в
том числе: 2008 год - 1030 тыс. руб.;
2009 год - 860 тыс. руб.;
2010 год - 1639 тыс. руб.
2. Ежегодные объемы финансирования Программы за счет
средств бюджета города Покачи уточняются при составлении
и утверждении бюджета города Покачи на соответствующий
финансовый год.
|
Исполнители Программы
|
Муниципальное учреждение
здравоохранения "Центральная городская больница".
|
Ожидаемые результаты
реализации Программы
|
- снижение показателя общей
смертности населения до 3,0 на 1000 среднегодового населения;
- снижение показателя младенческой
смертности до 4,0 на 1000 родившихся живыми;
- снижение показателя перинатальной
смертности до 8,0 на 1000 родившихся живыми и мертвыми;
- снижение уровня заболеваемости
инфекционными болезнями до 0,45 на 100000 населения;
- снижение показателя смертности от
управляемых причин до 150,0 на 100000 населения;
- снижение показателя заболеваемости до
1095,0°/00 - снижение показателя первичного выхода
на инвалидность до 14,0 на 10000 населения;
- доведение показателя естественного прироста
населения до уровня 10,9;
- повышение профессиональной квалификации врачей,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
|
Координатор Программы
|
Заместитель главы города по
социальным вопросам.
|
Целевая программа
муниципального образования "Реализация
Приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения
на территории города Покачи на 2008 -
2010 г.г."
┌────────┬───────────────────────┬──────┬──────┬───────────────────┬──────┐
│ № п/п │
Наименование │Испол-│Источ-│ В том числе по
│Всего │
│ │ мероприятия
│нитель│ ник │годам, тыс. рублей │ тыс.
│
│ │ │ │финан-│
│рублей│
│ │ │ │сиро-
│ │ │
│ │ │ │вания
│ │ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┬─────┬──────┼──────┤
│ │ │ │
│ 2008 │2009 │
2010 │ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 1 │
2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
7 │ 8 │
├────────┼───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│ │ Развитие
здравоохранения │
│ │ и
первичной медико-санитарной помощи населению города Покачи │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 1.
Комплекс мероприятий, направленных на совершенствование │
│ │оказания
первичной медико-санитарной и профпатологической помощи│
├────────┼───────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│1.1.
│Совершенствование │ МУЗ │Бюджет│562,0
│57,0 │ 52,0 │671,0 │
│ │доступности
и качества │"ЦГБ" │ МО │ │
│ │ │
│ │оказания
медицинской │ │ │ │ │
│ │
│ │помощи
при ДТП и │ │ │ │ │
│ │
│ │производственных
│ │ │ │ │
│ │
│ │травмах
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.1.1. │Комплекс
мероприятий по│ МУЗ │Бюджет│ 25 │ 57 │
52 │134,0 │
│ │совершенствованию
│"ЦГБ" │ МО │ │ │
│ │
│ │лечебно-эвакуационного
│ │ │ │ │ │
│
│ │обеспечения
│ │ │ │ │
│ │
│ │пострадавших
при ДТП и │ │ │ │ │
│ │
│ │производственных
│ │ │ │ │
│ │
│ │травмах:
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.1.1.1.│Дооснащение
службы │ МУЗ │Бюджет│ 25 │ 57 │
52 │ 134 │
│ │скорой
медицинской │"ЦГБ" │ МО │ │
│ │ │
│ │помощи и
приемно- │ │ │ │ │
│ │
│ │диагностического
│ │ │ │ │
│ │
│ │отделения
средствами │ │ │ │ │
│ │
│ │транспортной
│ │ │ │ │
│ │
│ │иммобилизации
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │-
приобретение средств │ │ │ 25 │
57 │ 52 │134,0 │
│ │транспортной
│ │ │ │ │
│ │
│ │иммобилизации
- │ │ │ │ │
│ │
│ │комплект
шин │ │ │ │ │
│ │
│ │транспортных
складных, │ │ │ │ │
│ │
│ │тележка-каталка
со │ │ │ │ │
│ │
│ │съемными
носилками, │ │ │ │ │
│ │
│ │штатив
разборный для │ │ │ │ │
│ │
│ │вливаний,
носилки │ │ │ │ │
│ │
│ │бескаркасные
типа │ │ │ │ │
│ │
│ │"Волокуша"
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.1.2. │Комплекс
мероприятий по│ МУЗ │Бюджет│ 537 │ 0 │
0 │537,0 │
│ │совершенствованию
│"ЦГБ" │ МО │ │ │
│ │
│ │квалифицированной
│ │ │ │ │
│ │
│ │травматологической
│ │ │ │ │ │
│
│ │помощи:
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.1.2.1.│Дооснащение
отделения │ МУЗ │Бюджет│ 537 │ 0 │
0 │537,0 │
│ │анестезиологии
и │"ЦГБ" │ МО │ │
│ │ │
│ │реанимации
и приемно- │ │ │ │ │
│ │
│ │диагностического
│ │ │ │ │
│ │
│ │отделения
медицинским │ │ │ │ │
│ │
│ │оборудованием
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ -
приобретение │ │ │ 500 │ 0 │
0 │500,0 │
│ │коагулятора
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ -
приобретение │ │ │ 37 │ 0 │
0 │ 37,0 │
│ │аппарата
АДР-1200 │ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.2.
│Совершенствование │ МУЗ │Бюджет│100,0
│ 0,0 │ 0,0 │100,0 │
│ │диагностики
и оказания │"ЦГБ" │ МО │ │
│ │ │
│ │медицинской
помощи при │ │ │ │ │
│ │
│ │профессиональных
│ │ │ │ │
│ │
│ │заболеваниях
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.2.1. │Обучение
специалистов │ │ │ 100 │ 0 │
0 │100,0 │
│ │(врач-профпатолог)
│ │ │ │ │ │
│
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.3. │Комплекс
мероприятий, │ МУЗ │Бюджет│ 113 │ 398 │
1282 │1793,0│
│ │направленных
на │"ЦГБ" │ МО │ │
│ │ │
│ │укрепление
первичного │ │ │ │ │
│ │
│ │звена
здравоохранения │ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.3.1. │Мероприятия,
│ МУЗ │Бюджет│ 0 │ 320 │
1200 │1520,0│
│ │направленные
на │"ЦГБ" │ МО │ │
│ │ │
│ │укрепление
материальной│ │ │ │ │
│ │
│ │базы
учреждений │ │ │ │
│ │ │
│ │первичного
звена │ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ -
приобретение │ │ │ 0 │ 320 │
0 │320,0 │
│ │программы
АРМ для │ │ │ │ │
│ │
│ │поликлиники
(27 рабочих│ │ │ │ │
│ │
│ │мест)
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ -
приобретение │ │ │ 0 │ 0 │
1200 │1200,0│
│ │медицинского
│ │ │ │ │
│ │
│ │оборудования
"Рабочее │ │ │ │ │
│ │
│ │место
лор-врача" │ │ │ │
│ │ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.3.2. │Мероприятия
по │ МУЗ │Бюджет│ 113 │ 78 │
82 │273,0 │
│ │совершенствованию
│"ЦГБ" │ МО │ │ │
│ │
│ │профилактики
│ │ │ │ │
│ │
│ │инфекционных
и │ │ │ │ │
│ │
│ │неинфекционных
│ │ │ │ │
│ │
│ │заболеваний:
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ -
приобретение │ │ │ 60 │ 60 │
0 │120,0 │
│ │телевизоров
с ЖК- │ │ │ │ │
│ │
│ │экраном в
поликлиники │ │ │ │ │
│ │
│ │(поликлиника
- 2 шт. │ │ │ │ │
│ │
│ │дневной
стационар, │ │ │ │ │
│ │
│ │женская
консультация, │ │ │ │ │
│ │
│ │детская
поликлиника), │ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ -
приобретение ДВД │ │ │ 45 │ 15 │
0 │60,0 │
│ │в
поликлиники │ │ │ │
│ │ │
│ │(поликлиника
- 2 шт., │ │ │ │ │
│ │
│ │дневной
стационар, │ │ │ │ │
│ │
│ │женская
консультация, │ │ │ │ │
│ │
│ │детская
поликлиника) │ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ -
приобретение │ │ │ 8 │ 3 │
0 │ 11,0 │
│ │штативов
для крепления │ │ │ │ │
│ │
│ │аппаратуры
в │ │ │ │ │
│ │
│ │поликлиники
│ │ │ │ │
│ │
│ │(поликлиника
- 2 шт., │ │ │ │ │
│ │
│ │дневной
стационар, │ │ │ │ │
│ │
│ │женская
консультация, │ │ │ │ │
│ │
│ │детская
поликлиника) │ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ -
приобретение │ │ │ 0 │ 0 │
82 │ 82,0 │
│ │программного
│ │ │ │ │
│ │
│ │обеспечения
для │ │ │ │ │
│ │
│ │кабинета
охраны зрения │ │ │ │ │
│ │
│ │поликлиники
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ ИТОГО
по разделу 1│ МУЗ │Бюджет│775,0
│455,0│1334,0│2564,0│
│ │ │"ЦГБ"
│ МО │ │ │ │ │
├────────┴───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│ 2. Мероприятия,
направленные на повышение квалификации персонала │
├────────┬───────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│2.1. │Повышение
квалификации │ МУЗ │Бюджет│ 200 │ 350 │
250 │800,0 │
│ │медперсонала,
│"ЦГБ" │ МО │ │
│ │ │
│ │оказывающего
первичную │ │ │ │ │
│ │
│ │медико-санитарную
│ │ │ │ │
│ │
│ │помощь:
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ -
тематическое │ │ │ 200 │ 350 │
250 │800,0 │
│ │усовершенствование
2008│ │ │ │ │ │
│
│ │- 15
человек (выездной │ │ │ │
│ │ │
│ │цикл),
2009 - 7 │ │ │ │ │
│ │
│ │человек,
2010 - 5 │ │ │ │ │
│ │
│ │человек)
│ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ ИТОГО
по разделу 2│ МУЗ │Бюджет│ 200 │ 350 │
250 │800,0 │
│ │ │"ЦГБ"
│ МО │ │ │ │ │
├────────┴───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│ 3.
Информационная поддержка и управление проектом │
├────────┬───────────────────────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│3.1. │Информационное
│ МУЗ │Бюджет│ 55 │ 55 │
55 │165,0 │
│ │сопровождение
проекта: │"ЦГБ" │ МО │ │
│ │ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │-
оформление брошюр, │ │ │ 55 │
55 │ 55 │165,0 │
│ │плакатов,
стендов, │ │ │ │ │
│ │
│ │услуги
СМИ и пр. │ │ │ │ │
│ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ ИТОГО
по разделу 3│ МУЗ │Бюджет│ 55,0 │55,0 │
55,0 │165,0 │
│ │ │"ЦГБ"
│ МО │ │ │ │ │
├────────┼───────────────────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ ИТОГО по
всем разделам│ МУЗ │Бюджет│1030,0│860,0│1639,0│3529,0│
│ │ │"ЦГБ"
│ МО │ │ │ │ │
└────────┴───────────────────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┘
┌───────────────────────┬──────┬─────────────┐
│ │План,
│ в т.ч.: по │
│ │всего
│ видам │
│ │ │ вложений
│
│ │ ├──────┬──────┤
│ │ │капи-
│теку- │
│ │ │таль-
│ щие │
│ │ │ ные
│ рас- │
│ │ │ рас-
│ ходы │
│ │ │ ходы
│ │
├───────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Всего по
Программе на │3529,0│2464,0│1065,0│
│2008 - 2010
год: │ │ │ │
├───────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│в том числе:
│ │ │ │
├───────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- по источникам
│ │ │ │
│финансирования:
│ │ │ │
├───────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│ - бюджет МО
│3529,0│2464,0│1065,0│
└───────────────────────┴──────┴──────┴──────┘
Главный врач
Л.Н.МАНАНКОВА
15.01.2008
|