Архив, Заявка на поиск

Цитадели заполярья

Заполярные земли

Региональное
законодательство

Поиск работы в заполярье

Кто здесь живет?

Кто прославился?








Название документа

РЕШЕНИЕ Думы города Сургута от 13.05.2008 № 381-IV ДГ

"О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ НА 2008 - 2012 ГОДЫ"

Источник публикации

"Сургутские ведомости", № 22, 07.06.2008 (опубликован без приложений)

Примечание к документу


Текст документа


ДУМА ГОРОДА СУРГУТА


РЕШЕНИЕ

от 13 мая 2008 г. № 381-IV ДГ


О ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ НА 2008 - 2012 ГОДЫ


В целях реализации норм Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции от 18.10.2007), обеспечения перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов городского хозяйства в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Дума города решила:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 - 2012 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатов Думы города Шувалова В.Н., Дьячкова Е.В.


Глава города

А.Л.СИДОРОВ






Приложение

к решению Думы города

от 13.05.2008 № 381-IV ДГ


ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

НА 2008 - 2012 ГОДЫ


Паспорт Программы


Наименование
Программы - программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования городской округ
город Сургут на 2008 - 2012 годы

Заказчик - Администрация города

Разработчик
Программы - Фонд "Институт экономики города" (г. Москва)

Цель и задачи
Программы - целью Программы является развитие систем коммунальной
инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и
промышленного строительства в городе Сургуте с 2008 по 2012
год.
Основными задачами Программы являются:
определение перспективной потребности объектов нового
строительства в коммунальных ресурсах;
развитие и модернизация систем водоснабжения и
водоотведения;
развитие и модернизация систем теплоснабжения;
развитие и модернизация систем электроснабжения;
развитие и модернизация объектов утилизации и захоронения
твердых бытовых отходов (ТБО);
развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры
отдельных микрорайонов

Важнейшие
целевые
показатели - основные индикаторы достижения целей:
1) доля объектов жилищного и промышленного строительства,
подключенных по регламентным процедурам и в регламентные
сроки к системам коммунальной инфраструктуры;
2) доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к
системам коммунальной инфраструктуры;
3) доля населения, использующего автономные источники
коммунальных ресурсов

Сроки и этапы
реализации
Программы - Программа реализуется в течение 2008 - 2012 годов по
следующим этапам:
этап 1: 2008 - 2010 годы,
этап 2: 2011 - 2012 годы

Объемы и
источники
финансирования
Программы - необходимый объем финансирования Программы - 10225392 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - 1496138 тыс. рублей,
за счет собственных средств предприятий - 8729254 тыс.
рублей.
Основными источниками финансирования Программы будут
являться тарифы для застройщиков на подключение вновь
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к
системам коммунальной инфраструктуры.
Финансирование за счет средств бюджета автономного округа
предусматривается только на первый этап реализации
Программы.
Объемы финансирования за счет средств бюджета городского
округа город Сургут будут уточняться с учетом возможностей
местного бюджета на очередной финансовый год

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы - своевременное обеспечение доступа к системам коммунальной
инфраструктуры объектов нового строительства;
обеспечение стабильности работы систем коммунальной
инфраструктуры при увеличенных нагрузках;
увеличение темпов роста жилищного строительства


ВВЕДЕНИЕ


Принятие нового Градостроительного кодекса и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" сформировало новые правила организации развития городских систем коммунальной инфраструктуры.

Сегодня развитие систем коммунальной инфраструктуры требует проведения значительной организационной работы со стороны администраций муниципальных образований. Основным результатом этой работы являются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Ключевая задача программ комплексного развития - сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Организации, эксплуатирующие системы коммунальной инфраструктуры, не могут самостоятельно осуществлять эффективное развитие систем коммунальной инфраструктуры именно потому, что они не могут определить спрос на новые подключения. В то же время муниципальные власти, планируя городское развитие, могут с высокой степенью точности оценить спрос на новые подключения. Предоставление точной и своевременной информации об объектах строительства и их основных характеристиках (присоединяемой нагрузке) является залогом формирования эффективных инвестиционных программ и успеха реализации программ комплексного развития.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Сургут представляет собой комплекс мероприятий, направленных на организацию развития систем коммунальной инфраструктуры города. Программа формирует спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры, фиксируя прогноз ввода объектов строительства и их основных характеристик по каждому виду коммунальных товаров и услуг.

Основным механизмом реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, формируемые в соответствии с настоящей Программой и техническими заданиями, разрабатываемыми Администрацией города на основе настоящей Программы.


Раздел I


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ


Город имеет стабильную финансово-экономическую базу, единственным минусом которой является отсутствие диверсификации местной экономики, ее привязка к топливно-энергетическому комплексу. Однако в среднесрочном периоде (до 2012 года) отсутствие диверсификации не окажет существенного влияния на городскую экономику.

Численность населения города с 2002 года постоянно увеличивалась, и только в 2006 году было отмечено небольшое снижение. К 2006 году численность населения достигла 290,22 тыс. человек. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2007 год и период до 2009 года прогнозируется рост численности населения к 2009 году до 295,22 тыс. человек. Росстат также прогнозирует увеличение численности городского населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и если использовать этот прогноз применительно к численности населения города, то к 2012 году она должна достигнуть 304,41 тыс. человек. Результаты прогноза представлены в диаграмме 1.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут на 2007 год и период до 2009 года содержит два сценария изменения численности населения города, в настоящей работе использован сценарий 1, при котором численность населения города продолжает увеличиваться на протяжении всего прогнозируемого периода. Это позволит учесть риски предельного роста потребления населением города в технических заданиях и инвестиционных программах организаций коммунального комплекса.


310,00─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ │

│ │

│ │

305,00─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

* │

304,41│

│ │

* │

300,00─┼──────────────────────────────────────────────────────300,90──────┤

│ │

* │

297,84 │

│ │

295,00─┼────────────────────────────────────────────*─────────────────────┤

295,22 │

* │

291,16 293,00 │

x * * │

290,00─┼───────────290,81---------*---290,90──────────────────────────────┤

290,22 │

x │

288,15 │

│ │

285,00─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

x │

284,35 │

│ │

│ │

280,00─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ │

│ │

│ │

275,00─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ │

│ │

│ │

270,00─┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

┌──────────────────────────────┐

x Отчетность * Прогноз │

└──────────────────────────────┘


Диаграмма 1. Численность населения города Сургута в 2002 - 2006 годах и прогноз до 2012 года


Источники: план-прогноз социально-экономического развития города Сургута на 2005 год (утвержден решением городской Думы от 28.10.2004 № 378-III ГД), прогноз социально-экономического развития города Сургута на 2006 год (утвержден решением городской Думы от 26.10.2005 № 501-III ГД), прогноз социально-экономического развития города Сургута на 2007 год и период до 2009 года (утвержден решением Думы города от 16.10.2006 № 97-IV ДГ), "Предположительная численность населения Российской Федерации до 2026 года" - Росстат, 2006 г., расчеты Фонда "Институт экономики города" (г. Москва)

Рост численности населения и экономики города подразумевает необходимость интенсивного строительства жилых и производственных объектов. Рост темпов жилищного и прочего строительства приведет к повышению нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры. Но прежде чем оценить необходимость в развитии систем коммунальной инфраструктуры, необходимо определить потребности в коммунальных товарах и услугах, которые могут быть предъявлены в течение ближайших пяти лет потребителями.


Подраздел 1. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ


Прогноз построен на основе данных плана-прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2005 год, прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2006 год, прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2007 год и период до 2009 года, прогноза "Предположительная численность населения Российской Федерации до 2026 года", подготовленного Федеральной службой государственной статистики (Росстат), информации, предоставленной организациями коммунального комплекса города Сургута.


§1. Прогноз потребления воды


К числу основных факторов, влияющих на объем потребления воды, относятся:

численность населения города;

доля населения, обеспеченного услугой водоснабжения;

объем потребления коммунального ресурса бюджетными и коммерческими организациями;

возможность у потребителей регулировать объем платежа за услугу за счет изменения объема потребления;

реализация мер по ресурсосбережению.

Прогноз объема водопотребления учитывает объемы производства и предоставления коммунальных ресурсов и услуг всеми организациями коммунального комплекса города Сургута. В настоящее время услугу холодного водоснабжения на территории города предоставляют следующие организации коммунального комплекса:

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" (далее - СГМУП "ГВК");

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" (далее - СГМУП "Тепловик");

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (далее - СГМУП "ГТС");

Филиал ОАО "ОГК-2" "Сургутская ГРЭС-1";

"Сургутская дистанция водоснабжения и водоотведения;

Филиал "Сургутские электрические сети" ОАО "Тюменьэнерго".

Прогноз построен с применением двух сценариев:

сценарий 1 - сохранение фактического потребления услуги всеми группами потребителей;

сценарий 2 - реализация мер по ресурсосбережению, которые приведут к тому, что удельное водопотребление населения снизится с 238 литров в 2006 году до 150 - в 2012.

Прогноз водопотребления города представлен в диаграмме 2.


35,000,000┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ │

│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │

│┌──────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │

30,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─┤ ├────────────┤ ├────────────┤ ├────────────┤ ├────────────┤ ├───────────┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ │ │ │ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ │ │ │ │

25,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─┤ ├───────────┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐│

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

20,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

15,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

10,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

5,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││30,799,100│30,799,100│ │31,044,270│29,806,162│ │31,314,178│28,873,550│ │31,564,498│27,730,423│ │31,789,512│26,406,568│ │32,052,238│24,580,675│ │32,352,460│22,757,560││

0┼┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┤

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐ ┌┬┐ │

│ │ │ Сценарий 1 │││ Сценарий 2 │

│ └─┘ └┴┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Диаграмма 2. Прогноз водопотребления в городе Сургуте на 2007 - 2012 годы


При сценарии 1 увеличение объема водопотребления на 5,04%, с 30799,1 тыс. куб. м в 2006 году до 32253,46 тыс. куб. м в 2012 году, связано с прогнозируемым увеличением общей численности населения и численности населения, которому предоставляются услуги водоснабжения, при сохранении числа бюджетных и коммерческих организаций. Предполагается, что доля населения, которому предоставляются услуги водоснабжения, увеличится с 98,6% в 2006 году и достигнет уровня 100% в 2010 году.

При сценарии 2 суммарное водопотребление уменьшится на 26,11%, с 30799,1 тыс. куб. м в 2006 году до 22757,56 тыс. куб. м в 2012 году за счет увеличения установленных индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, замены устаревшего сантехнического оборудования на новое, ресурсосберегающее. Эти меры приведут к уменьшению потребления воды в 1,6 раза, с 7,14 куб. м в 2006 году до 4,51 куб. м на человека в месяц (диаграмма 3).


8.00─┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

7.14 │

* │

7.00─┼─────────────6.78───────────────────────────────────────────────────┤

* 6.44 │

* │

6.05 │

6.00─┼──────────────────────────────────*─────────────────────────────────┤

5.63 │

* │

5.07 │

5.00─┼──────────────────────────────────────────────────────*─────────────┤

4.51 │

* │

│ │

4.00─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ │

│ │

3.00─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ │

│ │

2.00─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ │

│ │

1.00─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │

│ │

│ │

0.00─┼─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Диаграмма 3. Фактическое водопотребление в расчете на 1 человека в месяц в городе Сургуте в 2007 - 2012 годах при реализации мер по ресурсосбережению


Реализация сценария 2 приведет к высвобождению 20%, или 7919 тыс. куб. м мощностей водоочистных сооружений города.

Реализация сценария 1 сократит запас мощностей станций водоподготовки на 4%, или 1459,5 тыс. куб. м, и в результате загруженность станций увеличится до 81%.


§2. Прогноз потребления услуг водоотведения


К числу основных факторов, влияющих на объем потребления услуги водоотведения, относятся:

численность населения города Сургута;

количество бюджетных и коммерческих организаций;

возможность у потребителей регулировать объем платежа за услугу водоотведения за счет изменения объема потребления услуг водоснабжения;

реализация мер по ресурсосбережению.

Прогноз построен с применением двух сценариев:

при сохранении фактического потребления услуги всеми группами потребителей;

при реализации мер по ресурсосбережению, которые приведут к тому, что потребление услуг водоотведения снизится с 251 литра в 2006 году до 150 - в 2012 при пропорциональном уменьшении водопотребления.

Прогноз водоотведения города Сургута представлен в диаграмме 4.


45,000,000┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ │

│ │

│ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │

40,000,000┼┬──────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─┬──────────┬────────────┬──────────┬────────────┤ ├────────────┤ ├────────────┤ ├────────────┤ ├───────────┤

││ ││││││││││││ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ │ │ │ │ │ │

35,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─┤ ├────────────┤ ├───────────┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │ │

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐│

30,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

25,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

куб. м ││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

20,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

15,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

10,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

5,000,000┼┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├─┤ │││││││││││├┤

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ ││││││││││││ │ │││││││││││││

││40,054,000│40,054,000│ │40,115,513│38,799,765│ │40,305,480│37,721,250│ │40,506,303│36,456,375│ │40,743,270│35,057,427│ │41,019,959│33,128,208│ │41,337,494│31,202,835││

0┼┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┬┴──────────┴──────────┴┤

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ┌─┐ ┌┬┐ │

│ │ │ Сценарий 1 │││ Сценарий 2 │

│ └─┘ └┴┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Диаграмма 4. Прогноз водоотведения в городе Сургуте в 2007 - 2012 годах


При сценарии 1 потребление услуги водоотведения увеличится на 3,2%, с 40054 тыс. куб. м в 2006 году до 41337,49 тыс. куб. м в 2012 году за счет прогнозируемого увеличения численности населения при сохранении объема потребления услуги бюджетными и коммерческими организациями. При этом все население будет охвачено услугой водоотведения.

При сценарии 2 потребление услуги водоотведения сократится на 22,1%, с 40054 тыс. куб. м в 2006 году до 31202, 84 тыс. куб. м в 2012 году за счет реализации ресурсосберегающих мероприятий, указанных в параграфе 1 "Прогноз потребления воды".

Реализация сценария 2 приведет к высвобождению 16,15%, или 8851,2 тыс. куб. м мощностей канализационных очистных сооружений города Сургута.

Реализация сценария 1 сократит запас мощностей канализационных очистных сооружений на 2,34%, или 1283,5 тыс. куб. м, в результате загруженность канализационных очистных сооружений увеличится до 75,43% от установленной мощности.


§3. Прогноз потребления тепловой энергии


К числу основных факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения, относятся:

численность потребителей горячего водоснабжения;

площадь отапливаемых помещений;

возможность у потребителей регулировать объем платежа по теплоснабжению за счет учета потребления и изменения объема потребления тепловой энергии и учета потребления горячей воды;

реализация мер по ресурсосбережению.

Прогноз объема потребления тепловой энергии учитывает объемы производства и предоставления коммунальных ресурсов и услуг всеми организациями коммунального комплекса города Сургута. В настоящее время производство и предоставление тепловой энергии на территории города обеспечивают следующие организации коммунального комплекса:

Филиал ОАО "ОГК-2" "Сургутская ГРЭС-1" (47% от суммарного объема генерации теплоэнергии);

Филиал ОАО "ОГК-4" "Сургутская ГРЭС-2" (28% от суммарного объема генерации теплоэнергии);

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (23% от суммарного объема генерации теплоэнергии);

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Тепловик" (2% от суммарного объема генерации теплоэнергии).

Прогноз построен с применением двух сценариев:

при сохранении фактического потребления товара всеми группами потребителей;

при реализации мер по ресурсосбережению, которые приведут к тому, что потребление тепловой энергии населением сократится при прочих равных условиях на 15% за период 2007 - 2012 годы.

Прогноз потребления тепла представлен в диаграмме 5.


6,000 ┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │

│ │

│ ┌────────┐ │

5,000 ┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┤ ├─────────┤

│ ┌────────┐ │ │ │ │ │

│ ┌────────┐ │ │ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┐│

│ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ ├┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ ││││││││││ │ │││││││││││

4,000 ┼────────────────────────────────────────┬────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├┤

│ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

│ ┌────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

│ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

3,000 ┼┬────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├┤

││ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

││ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

││ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

2,000 ┼┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├┤

││ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

││ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

││ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

1,000 ┼┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├─┤ │││││││││├┤

││ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

││ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ ││││││││││ │ │││││││││││

││3,087.03│3,087.03│ │3,568.82│3,497.45│ │4,053.78│3,891.63│ │4,435.98│4,169.82│ │4,735.93│4,357.05│ │4,957.82│4,412.46│ │5,160.20│4,386.17││

- ┼┴────────┴────────┴┬┴────────┴────────┴┬┴────────┴────────┴┬┴────────┴────────┴┬┴────────┴────────┴┬┴────────┴────────┴┬┴────────┴────────┴┤

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

┌─┐ ┌┬┐

│ │ Сценарий 1 │││ Сценарий 2

└─┘ └┴┘


Диаграмма 5. Прогноз потребления тепловой энергии в городе Сургуте в 2007 - 2012 годах (тыс. Гкал)


При сценарии 1 потребление тепловой энергии увеличится на 61%, с 3087,03 тыс. Гкал в 2006 году до 5160,20 тыс. Гкал в 2012 году за счет прогнозируемого увеличения численности населения и площади отапливаемых жилых и нежилых помещений.

При сценарии 2 потребление тепловой энергии возрастет меньшими темпами и достигнет по итогам 2012 года уровня 4386,17 тыс. Гкал (рост на 37% по сравнению с результатом 2006 года). Меньшие темпы роста объема потребления тепловой энергии будут предопределены предполагаемой реализацией населением мер по ресурсосбережению, основная часть которых будет реализована в период с 2010 по 2012 год.


§4. Прогноз потребления электроэнергии


В отличие от прогноза объемов потребления таких коммунальных ресурсов, как вода и тепловая энергия, прогноз потребления электроэнергии основан на единственном сценарии, предполагающем влияние следующих факторов:

1) изменение объема расхода электроэнергии на освещение вследствие увеличения площади жилых и нежилых помещений;

2) изменение объема потребления электроэнергии вследствие оборудования домохозяйств новыми бытовыми электроприборами;

3) изменение объема потребления электроэнергии вследствие увеличения присоединенных мощностей по организациям, финансируемым за счет средств окружного и местного бюджетов, и прочим организациям.

Прогноз объемов потребления электроэнергии не предполагает отдельного сценария, учитывающего реализацию мер по ресурсосбережению в связи с тем, что уже в настоящее время потребители, в том числе и население, имеют возможность регулировать величину своего платежа за услугу электроснабжения путем изменения объема ее потребления.

Прогноз потребления электроэнергии представлен в диаграмме 6.


1600─┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────

1433

1390 1405 1419 ┌───────┐

1400─┼────1375────────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┬─────┤ ├──

│ ┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

1200─┼──┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├──

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

1000─┼──┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├──

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

800─┼──┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├──

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

600─┼──┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├──

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

400─┼──┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├──

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

200─┼──┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├─────┤ ├──

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

- ─┼──┴───────┴──┬──┴───────┴──┬──┴───────┴──┬──┴───────┴──┬──┴───────┴─┐

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год


Диаграмма 6. Прогноз потребления электрической энергии в городе Сургуте в 2008 - 2012 годах (млн. кВт.ч)


Общий прирост объема потребления электроэнергии в 2012 году по сравнению с 2006 годом составит 4,3%.

Сводный прогноз изменения потребления ресурсов по сценариям 1 и 2 представлен в таблицах 1 и 2.


Прогноз потребления коммунальных товаров и услуг

по сценарию 1


Таблица 1



Единица
измерения

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Водоснабжение

тыс. куб. м

31315

31564

31790

32052

32352

Водоотведение

тыс. куб. м

40305

40506

40743

41020

41337

Теплоснабжение

тыс. Гкал

4054

4436

4736

4958

5160

Электроснабжение

млн. кВт.ч

1375

1390

1405

1419

1433


Прогноз потребления коммунальных товаров и услуг

по сценарию 2


Таблица 2



Единица
измерения

2008 год

200 год

2010 год

2011 год

2012 год

Водоснабжение

тыс. куб. м

28874

27730

26407

24581

22758

Водоотведение

тыс. куб. м

37721

36456

35057

33128

31203

Теплоснабжение

тыс. Гкал

3891

4169

4357

4412

4386

Электроснабжение

млн. кВт.ч

1375

1390

1405

1419

1433


ВЫВОДЫ


При выборе сценария потребления коммунальных товаров и услуг следует руководствоваться тем, что в период реализации Программы будут продолжаться преобразования в сфере управления многоквартирными жилыми домами, развиваться бизнес-подходы по управлению жилой недвижимостью, что в конечном итоге приведет к более рациональному и меньшему потреблению коммунальных товаров и услуг. Однако в первые годы реализации Программы данные преобразования не приведут к резкому сокращению потребления коммунальных товаров и услуг. Основными причинами этого будут являться неразвитость договорных отношений между управляющими компаниями, жильцами и организациями коммунального комплекса, а также низкие тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, не стимулирующие потребителей к снижению потребления.

Таким образом, наиболее вероятным сценарием изменения объемов потребления представляется сценарий 1, при котором наблюдается стабильный рост потребления и потребители не занимаются ресурсосбережением.

Рост потребления и рост объема присоединенной нагрузки не приведет к необходимости развития мощностей генерации коммунальных товаров и услуг. Существующих запасов мощностей будет достаточно для обеспечения новых потребителей коммунальными товарами и услугами. В то же время могут возникать локальные проблемы в обеспечении коммунальными ресурсами, связанные, в частности, с высоким уровнем износа котельного оборудования. Эти проблемы должны быть решены в рамках подготовки технических заданий и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.


Раздел II


ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ


Основной целью Программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в городе Сургуте с 2008 по 2012 годы.

Достижение поставленной цели будет обеспечено путем решения следующих задач:

- определение нагрузки, присоединяемой к системам коммунальной инфраструктуры с 2008 по 2012 годы;

- развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- развитие и модернизация систем теплоснабжения;

- развитие и модернизация систем электроснабжения;

- развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры отдельных микрорайонов.

Программа будет реализована в два этапа.

На первом этапе реализации Программы будут утверждены и реализованы инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Это позволит своевременно обеспечить доступом к системам коммунальной инфраструктуры объекты нового строительства и реконструкции.

На втором этапе реализации Программы будет проведено уточнение нагрузок, планируемых к подключению к системам коммунальной инфраструктуры, и пересмотр инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Пересмотр инвестиционных программ также будет включать оценку эффективности реализации первого этапа Программы. В результате инвестиционные программы организаций коммунального комплекса могут быть подвергнуты корректировке.


Раздел III


ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


Подраздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ

ОБЪЕКТОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ


Для наиболее эффективной реализации Программы необходимо предельно четко выразить цель Программы в конкретных цифрах. Для этого необходимо сформировать прогноз ввода жилья и других объектов недвижимости на протяжении всего периода реализации Программы и рассчитать предельные нагрузки вновь построенных объектов недвижимости по каждому виду коммунальных товаров и услуг. Это послужит ориентиром для организаций коммунального комплекса при разработке инвестиционных программ.

Помимо прогноза присоединяемой нагрузки необходимо также учесть, как изменения в количестве потребителей и в характере потребления повлияют на объемы производства коммунальных товаров и услуг. Для этого Программа включает прогноз потребления коммунальных товаров и услуг с учетом таких факторов, как улучшение жилищных условий, развитие конкуренции на рынке обслуживания жилья, установка приборов учета и т.д.

Прогноз присоединенной нагрузки и прогноз потребления определяют в физическом выражении задачи, решение которых позволит достичь целей Программы для каждого вида коммунальной инфраструктуры.

Прогноз строительства объектов недвижимости и перспективной потребности в их электро-, тепло- и водоснабжении по городу Сургуту на период 2008 - 2012 годы показан в приложении 1 к настоящей Программе.

Настоящий прогноз является ключевой частью Программы. Прогноз определяет перечень объектов недвижимости, которые предъявят потребности в централизованном электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении (услуги по водоснабжению и водоотведению, рассчитанные на единый объем потребления указанных услуг в период с 2008 по 2012 год). Ряд объектов, представленных в прогнозе, требует уточнения в части обоснованности сроков их строительства. Администрация города будет уточнять сроки ввода указанных объектов в эксплуатацию в процессе подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, а также в процессе реализации этих инвестиционных программ.

Прогноз является результатом комплексного анализа информационно-статистических материалов, фиксирующих существующее положение и перспективы жилищного, социально-культурного, бытового и промышленного строительства на территории города Сургута.

Прогноз основывается на следующих документах:

1) прогноз максимально возможной запрашиваемой к подключению электрической мощности в период с 2007 по 2009 год, представленный в инвестиционной программе "Развитие электрических сетей ООО "Сургутские городские электрические сети" на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2007 - 2009 годы, утвержденной решением Думы города от 28.04.2007 № 205-IV ДГ (далее - инвестиционная программа ООО "СГЭС");

2) перечень выданных технических условий СГМУП "Городские тепловые сети" на проектирование присоединения объектов за период с 2004 по 2007 год;

3) перечень выданных технических условий СГМУП "Горводоканал" на проектирование присоединения объектов за период с 2004 по 2007 год;

4) рабочая документация департамента архитектуры и градостроительства Администрации города:

а) перечень объектов строительства, теплоснабжение которых необходимо в период 2006 - 2010 годы;

б) перечень объектов строительства, водоснабжение которых необходимо в период 2006 - 2010 годы;

в) ожидаемый ввод жилых домов по городу Сургуту на период с 2006 по 2008 год;

5) информационные материалы строительных компаний, предоставленные ими в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:

а) план ввода объектов недвижимости жилищного назначения на 2006 - 2010 годы ООО "Запсибинтерстрой". Распределение нагрузок;

б) план ввода объектов недвижимости жилищного назначения на 2006 - 2010 годы ООО "Запсибинтерстрой". Распределение электрической нагрузки;

в) перечень объектов перспективного строительства по городу Сургуту в 2006 - 2010 годах компании ОАО "Сургутнефтегаз";

6) программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры в части исполнения приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на территории муниципального образования городской округ город Сургут на период с 2006 по 2015 год, утвержденная решением Думы города Сургута от 30.05.2006 № 28-IV ДГ;

7) реестр выданных разрешений на строительство по городу Сургуту по состоянию на 15 марта 2007 года;

8) проектная документация по застройке микрорайонов 30 и 30 А в городе Сургуте.

Материалы и информация для подготовки прогноза предоставлены департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, СГМУП "ГТС", СГМУП "ГВК", ООО "СГЭС", получены из открытых источников и базы нормативных правовых документов муниципального образования городской округ город Сургут.

Учитывая, что ситуация на рынке строительства объектов недвижимости в городе меняется практически ежедневно, не представляется возможным зафиксировать в Программе окончательный перечень объектов к подключению, в связи с чем объекты к подключению и нагрузки по данным объектам необходимо будет уточнять в процессе подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Нагрузки, приведенные в прогнозе строительства объектов недвижимости и перспективной потребности в их электро- и водоснабжении по городу Сургуту на период 2008 - 2012 годы (приложение 1 к настоящей Программе), также будут подвергаться изменениям в течение всего периода реализации Программы. Показатели указанных нагрузок по всем видам коммунальных товаров и услуг подлежат пересмотру и уточнению при подготовке технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и в процессе реализации этих программ.

На основе проведенного анализа построен прогноз строительства жилья, объектов социального, культурного, бытового и промышленного назначения. Для снижения рисков реализации инвестиционных программ, более точного составления технических заданий на их разработку по окончании реализации первого этапа Программы будет проведено уточнение прогноза перспективных потребностей в снабжении новых коммерческих нежилых и промышленных объектов недвижимости товарами и услугами организаций коммунального комплекса на период 2010 - 2012 годы с перспективой до 2015 года.

На период до 2015 года действующей редакцией генерального плана города Сургута определены основные направления жилищного строительства - это Северо-Восточный, Восточный, Западный и Центральный жилые районы.

Планируется, что в 2008 году наиболее интенсивное строительство будет вестись в микрорайонах 18, 18А, 19, 20, 20А, 30, 31, 32, 34, 37 - 39. В 2009 - 2012 годах начнется жилая застройка микрорайонов нового освоения (39 - 42), будет обеспечена основная застройка микрорайонов 30, 32 (вторая очередь), 27 А, 31 Б, 35 А, 37. Общий объем ввода жилья составит порядка 1,15 млн. кв. м, или в среднем около 280 тыс. кв. м жилья в год.

Большинство микрорайонов предусматривает средне- и высокоплотную застройку с централизованным тепло- и водоснабжением. Индивидуальное и коттеджное строительство предусматривается на территории города, при этом основная масса индивидуальных жилых домов, как правило, не требует централизованного тепло- и водоснабжения, а рассчитана на индивидуальные и групповые схемы обеспечения водой и теплом.

Детальный пообъектный прогноз представлен в приложении 1 "Прогноз строительства объектов недвижимости и перспективной потребности в их электро-, тепло- и водоснабжении по городу Сургуту на период 2008 - 2012 годы" к настоящей Программе. Общие выводы из прогноза по перспективным потребностям в предоставлении товаров и услуг организаций коммунального комплекса для строящихся зданий представлены в таблице 3.


Прогноз дополнительной присоединяемой нагрузки


Таблица 3


Вид ресурсов

Единица
измерения

Дополнительная ежегодная присоединяемая
нагрузка в целом по городу



2008

2009

2010

2011

2012

Электроснабжение

кВт

44404,48

21254,30

31494,12

18585,21

10130,10

Теплоснабжение

Гкал/час

82,26

47,92

61,79

15,21

25,21

Водоснабжение
(водоотведение)

куб. м/
сут.

5335,41

4622,08

4914,73

5644,99

1781,09


Таблица 3 показывает, что основная нагрузка по подключению приходится на 2008 год. В силу того, что настоящая Программа является первой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории города Сургута, точность прогноза на 2010 год значительно снижена по сравнению с точностью прогноза на 2008 - 2009 годы.

Возможна корректировка данных о присоединяемой нагрузке в процессе формирования технических заданий, а также в процессе реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В разрезе микрорайонов прогнозные данные по дополнительной ежегодной подключаемой мощности представлены в таблице 4.


Прогноз присоединяемой нагрузки по микрорайонам


Таблица 4


Микрорайоны

Электроснабжение
(подключаемая мощность по годам, кВт)

Теплоснабжение (подключаемая
мощность по годам, Гкал/ч)

Водоснабжение (водоотведение)
(подключаемая мощность по годам, куб.
м/сут.)


2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

квартал 6

220

0

0

0

0

1,149

0

0

0

0

21,6

0

0

0

0

1

467,1

0

0

0

0

1,211

0

0

0

0

325,4

0

0

0

0

А

641,1

2,41

0

0

0

3,562

0,01

0

0

0

28,1

0,014

0

0

0

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1000

0

0

0

0

5

0

0

0

0

21

0

0

0

1

5

2177

0

0

200

0

4,44

0

0

1,27

0

256,06

0

0

11,7

0

5 А

476,42

540

0

624

0

0,9

0,42

1,24

0

0

120,73

0

0

193,23

0

кварталы 6 - 7

1278,85

0

0

0

0

3,64

0

0

0

0

1,2

10,46

0

0

0

7

442,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

256

950

0

820,5

820,5

1,83

0

0

2,7

0

14,95

41

16,5

0

0

9

594,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

567

0

0

0

0

1,3

0

0

0

0

293,4

0

0

0

0

11

1579,8

0

0

0

0

3,404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 А - Б

567,33

0

0

0

0

5,168

0

0

0

0

80,1

0

0

0

0

13 - 13 А

356,22

0

3438

0

0

8,927

0

0

0

0

120,07

0

0

34,5

0

14

48

0

160

0

0

0

0

0,777

0

0

0

0

0

43,15

0

15 А

111

60

0

0

0

0

0,66

0

0

0

78

0

0

0

0

17

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 - 18 А, 19,
20

2907,25

0

1364

138,95

0

6,38

6,39

9,37

0

0

858,78

0

866,42

272,3

0

20 А

3158,9

495,0

1884,52

1370,34

0

3,47

1,05

8,92

5,11

0

191,88

733,02

314,13

331,78

0

21 - 22

333

270

0

0

0

0,483

0,9772

0

0

0

7,76

194,18

0

0

0

23

0

0

0

337,8

0

0,759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

10

445

292

4170,52

591,85

0

1,045

3,199

0

2,46

0

0

458,36

790,0

159,0

25

1005,2

495

0

300

400

2,615

2,058

0

0

0

88,86

75

20

23

0

26

176,96

0

0

0

331

0,604

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0

27

927,5

0

0

0

0

0,8

0

2,775

0

0

0

0

0

0

0

27 А

195,4

200

0

0

1566,4

0,62

0,697

0

0

6,51

0

42,24

0

422,4

0

28

254,4

0

0

0

0

0,271

0

0

0

0

33,025

0

0

0

0

28 А

1005

0

0

0

0

0,37

0

0

0

0

124,8

0

0

0

0

30

1815,3

6579,2

6463,1

508,35

0

3,995

13,015

12,329

0

0

0

329,6

104,22

0

0

30 А

0

0

495

2580

90

4,2

4,5

6,9

0

0

0

0

0

996,74

498,37

31

0

2461

1903

0

20,03

0

8,68

3,77

0

0,08

0

1091,39

2386,63

236,87

5,4

31 А

0

0

458

0

1023,02

0

0

2,39

0

4,25

0

48

15,97

0

21,6

31 Б

0

495

495

495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

1941

281

861

22,25

697,76

3,39

0,7

1,75

0,09

2,9

283,01

117,86

116

6

188,16

33

0

281

0

12

0

0

0,697

2,96

0

0

0

58,93

0

192

0

34

4375,53

464,20

0

660

876,65

5,27

1,23

0

0

3,64

238,4

53,93

63,19

16,7

236,4

35

1500

0

8500

0

0

0

0

1,98

0

0

0

0

97,09

0

0

35 А

727

0

990

0

1197,39

0

0

0

0

0

0

0

25,2

0

323,16

37

2859

0

489,5

489,5

489,5

0

2,31

0

2,04

2,04

0

94,79

132

132

132

38

0

0

819

445

445

0

0

0

1,85

1,85

0

0

0

120

120

39

2885

3348

0

0

0

0

0

0

0

0

1436

1250

0

0

0

40

0

374

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 (застройка)

0

0

0

4800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1726,56

0

42 (застройка)

0

0

0

356

356

0

0

0

1,48

1,48

0

0

0

96

96

45

113,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,61

0

0

0

Хозяйственная
зона

800

0

0

0

0

0,274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

район
Нефтеюганского
шоссе

1982,79

1141

1399

0

0

7,44

3,49

0

0

0

489,85

226,52

122,39

0

0

пос. Снежный

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

0

0

0

0

пос. Юность

76,5

127,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПИКС

365

0

609

0

0

0,804

0

0,804

0

0

107,87

0

107,87

0

0

Парковая зона

0

0

500

0

0

0

0

2,63

0

0

0

70

0

0

0

Промышленная
зона - 1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Северный и
Западный
промышленные
районы

3250,98

2458,78

0

0

0

0

0

0

0

0

10,26

85,04

0

0

0

Коммунальный
квартал 3 А

482,45

160,4

0

255

255

0

0

0

0,662

0

0

69,5

68,76

0

0

Черный мыс

0

0

0

0

970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО по годам

44404,48

21254,3

31494,12

18585,21

10130,1

82,26

47,92

61,79

15,21

25,21

5335,41

4622,08

4914,73

5644,99

1781,09


При анализе основных направлений градостроительного развития города и его сопоставлении с прогнозом перспективных нагрузок по подключению к системам коммунальной инфраструктуры следует иметь в виду возможное несоответствие районов массовой застройки и микрорайонов - лидеров по подключаемой мощности. Такая ситуация, в частности, может сложиться в случае строительства в сложившемся микрорайоне крупного спортивного или социального объекта, что выводит микрорайон в лидеры по требуемой нагрузке.

Из анализа таблицы 6 следует, что перспективная нагрузка по подключению к системам коммунальной инфраструктуры города будет территориально распределяться в период с 2007 по 2012 год следующим образом.

В 2008 году

Основная нагрузка по подключению к системе электроснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 18 - 18 А, 19, 20, 20 А, 34, 37, 39, Северного и Западного промышленного районов (каждый более 2,5 МВт).

Основная нагрузка по подключению к системе теплоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 4, 5, 11 А - Б, 13 - 13 А, 18 - 18 А, 19, 20, 30 А, 34, района Нефтеюганского шоссе (каждый более 4 Гкал/час).

Основная нагрузка по подключению к системе водоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 1, 5, 10, 18 - 18 А, 19, 20, 32, 39, района Нефтеюганского шоссе (каждый более 250 куб. м/сут.).

В 2009 году

Основная нагрузка по подключению к системе электроснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 30, 31, 39, района Нефтеюганского шоссе, Северного и Западного промышленного районов (каждый более 1 МВт).

Основная нагрузка по подключению к системе теплоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 18 - 18 А, 19, 20, 25, 30, 30 А, 31, 37 и района Нефтеюганского шоссе (каждый более 2 Гкал/час).

Основная нагрузка по подключению к системе водоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 20 А, 30, 31, 39, района Нефтеюганского шоссе (каждый более 200 куб. м/сут.).

В 2010 году

Основная нагрузка по подключению к системе электроснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 13 - 13 А, 18 - 18А, 19, 20, 20 А, 30, 31, 35, района Нефтеюганского шоссе (каждый более 1 МВт).

Основная нагрузка по подключению к системе теплоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 18 - 18 А, 19, 20, 20А, 30, 30 А (каждый более 4 Гкал/час).

Основная нагрузка по подключению к системе водоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 18 - 18 А, 19, 20, 20 А, 24, 31 (каждый более 300 куб. м/сут.). Около половины всей требуемой нагрузки будет сформировано за счет микрорайона 31 (более 2300 куб. м/сут.).

В 2011 году

Основная нагрузка по подключению к системе электроснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 20 А, 24, 30 А, 41 (каждый более 1 МВт).

Основная нагрузка по подключению к системе теплоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 8, 20 А, 37 (каждый более 2 Гкал/час).

Основная нагрузка по подключению к системе водоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 20 А, 24, 27 А, 30 А, 41 (каждый более 300 куб. м/сут.).

В 2012 году

Основная нагрузка по подключению к системе электроснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 27 А, 31 А, 35 А (каждый более 1 МВт).

Основная нагрузка по подключению к системе теплоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 24, 27А, 31 А, 32, 34, 37 (каждый более 2 Гкал/час).

Основная нагрузка по подключению к системе водоснабжения будет предъявлена со стороны микрорайонов 30 А, 34, 35 А (каждый более 200 куб. м/сут.).


Подраздел 2. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ


Данная задача направлена на обеспечение доступа к системам централизованного водоснабжения и водоотведения города Сургута вновь построенных зданий и сооружений в г. Сургуте в период реализации Программы. Основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения, планируемый объем присоединяемой нагрузки и очередность подключения площадок строительства и реконструкции объектов недвижимости приведены в таблице 5.


Объем присоединяемой нагрузки

к системам водоснабжения и водоотведения


Таблица 5


Год

Нагрузка (куб. м/сут.)

Основные направления развития
систем водоснабжения и водоотведения

2008

5355,41

Микрорайоны 1, 5, 10, 18 - 18 А, 19, 20, 32,
39, район Нефтеюганского шоссе

2009

4622,08

Микрорайоны 20 А, 30, 31, 39, район
Нефтеюганского шоссе

2010

4914,73

Микрорайоны 18 - 18 А, 19, 20, 20 А, 24, 31

2011

5644,99

Микрорайоны 20 А, 24, 27 А, 30 А, 41

2012

1781,09

Микрорайоны 30 А, 34, 35 А


Согласно прогнозу водопотребления в городе Сургуте до 2012 года рост спроса на товары и услуги водоснабжения и водоотведения не исчерпает производственные мощности водозаборов, станций водоочистки и канализационных очистных сооружений. Часть сооружений водозаборов требует реконструкции. В то же время необходимо расширение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения возможности предоставления товаров и услуг водоснабжения и водоотведения новым потребителям. Таким образом, решение данной задачи состоит в реализации мероприятий по развитию магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, а также реконструкции части производственных мощностей водозаборов.

Мероприятия по решению поставленной задачи состоят из мероприятий по:

1) восстановлению скважин на водозаборах;

2) развитию и модернизации магистральных сетей водоснабжения;

3) развитию и модернизации канализационных коллекторов.

Данные мероприятия будут осуществляться в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГВК". В части модернизации систем водоснабжения и водоотведения подразумеваются мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов сетевого хозяйства, необходимые с точки зрения обеспечения возможности подключения объектов жилищного и промышленного строительства.


§1. Восстановление скважин на водозаборах


В настоящее время на водозаборах 20% артезианских скважин находится в предаварийном состоянии. На скважинах наблюдается сильное пескование, что приводит к выходу из строя погружных насосов. На отдельных скважинах наблюдается резкое снижение динамического уровня и удельного дебита. Пескование артезианских скважин обусловлено длительной эксплуатацией. По этим причинам был снижен фактический дебит до 20 - 25 куб. м/час при проектном 40 куб. м/час на 100 (63%) скважинах.

Для того чтобы сохранить мощность водозаборных сооружений необходимо ежегодно перебуривать не менее 5 - 7 скважин. Проводить восстановительные работы на артезианских скважинах, срок эксплуатации которых достиг 15 - 20 лет, нецелесообразно. Все существующие методы по восстановлению скважин применялись и не дали положительного результата.

В этой связи в рамках настоящей Программы предусматривается мероприятие по восстановлению дебита артезианских скважин на водозаборах 8 и 8 А промышленных узлов путем перебуривания.


§2. Развитие и модернизация магистральных сетей водоснабжения


Мероприятие направлено на создание возможности подключения к системам водоснабжения объектов жилищного и промышленного строительства. В частности, развитие и модернизация магистральных сетей системы водоснабжения должно создать возможность подключения объектов строительства в соответствии с приложением 1 к настоящей Программе.

Приложение 2.2 к настоящей Программе приводит перечень основных мероприятий по развитию магистральных сетей водоснабжения. Данный перечень является основой для формирования технического задания на разработку инвестиционной программы СГМУП "ГВК". Перечень не является исчерпывающим и может корректироваться при разработке инвестиционной программы СГМУП "ГВК". Любое изменение мероприятий, указанных в приложении 2.2, в том числе дополнение или удаление, в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГВК" должно быть обосновано техническими и (или) экономическими причинами.


§3. Развитие и модернизация канализационных коллекторов


Развитие и модернизация канализационных коллекторов осуществляется для обеспечения доступа объектов жилищного и промышленного строительства к системам водоотведения, а также с целью улучшения экологической ситуации на территории города Сургута. Мероприятие предполагает строительство и реконструкцию канализационных коллекторов с целью создания технической возможности подключения объектов жилищного и промышленного строительства к системе водоотведения. Реализация мероприятия должна привести к созданию возможности подключения объектов нового строительства и реконструкции, приведенных в приложении 1 к настоящей Программе.

Приложение 2.2 к настоящей Программе приводит перечень основных мероприятий по развитию канализационных коллекторов. Данный перечень является основой для формирования технического задания на разработку инвестиционной программы СГМУП "ГВК" в части водоотведения. Перечень не является исчерпывающим и может корректироваться при разработке инвестиционной программы СГМУП "ГВК". Любое изменение мероприятий, указанных в приложении 2.2, в том числе дополнение или удаление, в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГВК" должно быть обосновано техническими и (или) экономическими причинами.


Подраздел 3. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


Задача направлена на обеспечение доступа объектов жилищного и промышленного строительства к системам централизованного теплоснабжения в период реализации Программы. Основные направления развития системы теплоснабжения, планируемый объем присоединяемой нагрузки и очередность подключения площадок строительства и реконструкции объектов недвижимости приведены в таблице 6.


Объем присоединяемой нагрузки к системам теплоснабжения


Таблица 6


Год

Нагрузка (Гкал/ч)

Основные направления развития системы
теплоснабжения

2008

82,26

Микрорайоны 4, 5, 11 А - Б, 13 - 13 А, 18 - 18 А,
19, 20, 30, 30 А, 34, района Нефтеюганского шоссе

2009

47,92

Микрорайоны 18 - 18 А, 19, 20, 25, 30, 30 А, 31,
37 и района Нефтеюганского шоссе

2010

61,79

Микрорайоны 18 - 18 А, 19, 20, 20А, 30, 30 А

2011

15,21

Микрорайоны 8, 20 А, 37

2012

25,21

Микрорайоны 24, 27А, 31 А, 32, 34, 37


Теплоснабжение микрорайонов 37, 38, 39, 42 будет осуществляться автономным способом.

Решение данной задачи состоит в реализации мероприятий по комплексному развитию систем теплоснабжения, включая строительство источников теплоснабжения, магистральных и распределительных сетей и объектов теплоснабжения.

Мероприятия по решению поставленной задачи состоят из мероприятий по:

1) развитию магистральных сетей теплоснабжения от ГРЭС-1 и ГРЭС-2;

2) строительству и модернизации источников теплоснабжения;

3) развитию и модернизации магистральных сетей теплоснабжения.

Решение поставленной задачи и реализация мероприятий будет осуществляться путем разработки и реализации инвестиционных программ ОАО "ТГК-10" и СГМУП "ГТС". В частности, реализация мероприятия 3.1 о развитии магистральных сетей теплоснабжения от ГРЭС-1 и ГРЭС-2 будет обеспечена ОАО "ТГК-10", в то время как реализация всех прочих мероприятий - СГМУП "ГТС".

В части модернизации систем теплоснабжения подразумеваются мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов сетевого хозяйства, необходимые с точки зрения обеспечения возможности подключения объектов жилищного и промышленного строительства.


§1. Развитие магистральных сетей теплоснабжения от ГРЭС-1 и ГРЭС-2


Развитие магистральных сетей системы теплоснабжения от ГРЭС-1 и ГРЭС-2 осуществляется для создания возможности подключения объектов жилищного и промышленного строительства к системе централизованного теплоснабжения в центральной и восточной частях города Сургута.

Мероприятие заключается в строительстве магистральных сетей теплоснабжения от источников ГРЭС-1 и ГРЭС-2 с целью обеспечения возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения в центральной и восточной частях города соответственно. Проекты и технико-экономическое обоснование развития магистральных систем теплоснабжения формируются в рамках инвестиционных программ ОАО "ТГК-10".

Перечень мероприятий по развитию магистральных сетей теплоснабжения от источников ГРЭС-1 и ГРЭС-2 приведен в приложении 3.1 к настоящей Программе.

С 2009 года при определении направлений и способов развития магистральных сетей теплоснабжения и соответствующих объектов сетевого хозяйства необходимо руководствоваться генеральной схемой теплоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года, утвержденной постановлением Администрации города от 05.06.2007 № 1686. При обнаружении совпадения мероприятий инвестиционной программы СГМУП "ГТС" и мероприятий, принятых в действующих городских программах по строительству объектов жилищного, социально-культурного, бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период до 2015 года, необходимо обеспечить их адекватный учет в инвестиционной программе развития системы централизованного теплоснабжения и установить источники финансирования мероприятий в соответствии с принятыми целевыми программами. При этом прочие (внебюджетные) источники финансирования целевых программ должны учитываться в инвестиционной программе как плата за подключение.


§2. Строительство и модернизация источников теплоснабжения


Данное мероприятие направлено на создание возможности подключения объектов жилищного и промышленного строительства в Западном промышленном районе города. Мероприятие заключается в проектировании и строительстве источников теплоснабжения. В частности, мероприятие предусматривает разработку технико-экономического обоснования проектов строительства и модернизации источников теплоснабжения с целью создания возможности подключения в Западном промышленном районе города.

Перечень мероприятий по развитию и модернизации источников теплоснабжения приведен в приложении 3.2 к настоящей Программе. Данные мероприятия должны быть учтены при разработке инвестиционной программы СГМУП "ГТС". Данный перечень не является исчерпывающим и может корректироваться при разработке инвестиционной программы СГМУП "ГТС". Любое изменение мероприятий, указанных в приложении 3.2, в том числе дополнение или удаление, в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГТС" должно быть обосновано техническими и (или) экономическими причинами.

Развитие и модернизация источников теплоснабжения ГРЭС-1 и ГРЭС-2 осуществляется вне рамок настоящей Программы.

С 2009 года при определении местоположения и мощности новых источников теплоснабжения, а также необходимости реконструкции существующих источников теплоснабжения необходимо руководствоваться генеральной схемой теплоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года. При обнаружении совпадения мероприятий инвестиционной программы и мероприятий, принятых в действующих программах, необходимо обеспечить их адекватный учет в инвестиционной программе и установить источники финансирования мероприятия в соответствии с принятыми целевыми программами. При этом прочие (внебюджетные) источники финансирования целевых программ должны учитываться в инвестиционной программе организации коммунального комплекса как плата за подключение.


§3. Развитие и модернизация магистральных сетей теплоснабжения


Развитие и модернизация магистральных сетей теплоснабжения и соответствующих объектов сетевого хозяйства осуществляется для создания возможности подключения к системам теплоснабжения новых объектов жилого и промышленного строительства. В частности, развитие и модернизация магистральных сетей системы теплоснабжения должно создать возможность подключения объектов строительства в соответствии с приложением 1 к настоящей Программе.

Непосредственные мероприятия по развитию и модернизации магистральных сетей теплоснабжения приведены в приложении 3.1 к настоящей Программе. Данный перечень является основой для формирования технического задания на разработку инвестиционной программы СГМУП "ГТС". Перечень не является исчерпывающим и может корректироваться при разработке инвестиционной программы СГМУП "ГТС". Любое изменение мероприятий, указанных в приложении 3.1, в том числе дополнение или удаление, в рамках инвестиционной программы СГМУП "ГТС" должно быть обосновано техническими и (или) экономическими причинами.

С 2009 года при определении направлений и способов развития магистральных сетей теплоснабжения и соответствующих объектов сетевого хозяйства необходимо руководствоваться генеральной схемой теплоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года. При обнаружении совпадения мероприятий инвестиционной программы и мероприятий, принятых в действующих программах, необходимо обеспечить их адекватный учет в инвестиционной программе и установить источники финансирования мероприятия в соответствии с принятыми целевыми программами. При этом прочие (внебюджетные) источники финансирования целевых программ должны учитываться в инвестиционной программе как плата за подключение.


Подраздел 4. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ


Решение настоящей задачи направлено на создание возможности подключения объектов жилищного и промышленного строительства в городе Сургуте с 2008 по 2012 год и их непосредственное подключение к системе электроснабжения. В апреле 2007 года Думой города утверждена инвестиционная программа "Развитие электрических сетей ООО "Сургутские городские электрические сети" на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2007 - 2009 годы, целью которой является обеспечение возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям и предоставление дополнительной мощности существующим на территории города при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии путем строительства, расширения и модернизации электрических сетей ООО "СГЭС" напряжением 110/10 кВт, 10/6 кВ, 0,4 кВ. Действующая инвестиционная программа предусматривает подключение 137807 кВт/ч электрической нагрузки с 2007 по 2009 годы, создание распределительного комплекса, обеспечивающего потребности в развитии города Сургута и снижение потерь при передаче электрической энергии. В то же время в течение действия настоящей Программы планируется обеспечить подключение электрической нагрузки в размере 125868,2 кВт/ч.

В этой связи возникает необходимость утверждения нового технического задания и новой инвестиционной программы ООО "СГЭС" на период с 2010 по 2012 год. Основные направления развития систем электроснабжения, планируемый объем присоединяемой нагрузки и очередность подключения площадок строительства и реконструкции объектов недвижимости приведены в таблице 7.


Объемы присоединяемой нагрузки к системам электроснабжения


Таблица 7


Год

Нагрузка (кВт/ч)

Основные направления развития системы
электроснабжения

2008

44404,48

Микрорайоны 18 - 18 А, 19, 20, 20 А, 34, 37, 39,
Северный и Западный промышленные районы

2009

21254,30

Микрорайоны 30, 31, 39, район Нефтеюганского шоссе,
Северный и Западный промышленные районы

2010

31494,12

Микрорайоны 13 - 13 А, 18 - 18 А, 19, 20, 20 А, 30,
31, 35, район Нефтеюганского шоссе

2011

18585,21

Микрорайоны 20 А, 24, 30 А, 41

2012

10130,10

Микрорайоны 27 А, 31 А, 35 А


Для решения данной задачи необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) развитие и реконструкция сетей и подстанций 110 кВ;

2) развитие и реконструкция сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10 и 6 кВ.

Реализация данных мероприятий будет обеспечена инвестиционными программами ООО "СГЭС" и ОАО "ТГК-10".


§1. Развитие и реконструкция сетей и подстанций мощностью 110 кВ


Развитие сетей 110 кВ и строительство (реконструкция) подстанций 110/10 кВ осуществляется с целью создания возможности подключения объектов жилищного и промышленного строительства к системам электроснабжения. В частности, реализация мероприятия должна создать возможность подключения объектов нового строительства и реконструкции к системам электроснабжения, приведенных в приложении 1 к настоящей Программе.

Непосредственные мероприятия по развитию и модернизации сетей 110 кВ и строительству (реконструкции) подстанций 110/10 кВ приведены в приложении 4 к настоящей Программе. Данные мероприятия должны быть согласованы с ОАО "ТГК-10". Если в составе инвестиционной программы ОАО "ТГК-10", утвержденной Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансируемой за счет тарифов, утвержденных Региональной службой по тарифам, присутствуют те или иные мероприятия, указанные в приложении 4 к настоящей Программе, то данные мероприятия подлежат финансированию в установленном Региональной службой по тарифам порядке. Оставшиеся мероприятия включаются в техническое задание на разработку инвестиционной программы для ОАО "ТГК-10", финансирование которой будет осуществляться за счет тарифа на подключение.


§2. Развитие и реконструкция сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций мощностью 10 и 6 кВ


Данное мероприятие реализуется с целью осуществления непосредственного подключения объектов жилищного и промышленного строительства к системам электроснабжения. В частности, данное мероприятие предусматривает строительство и (при необходимости) реконструкцию сетей 10 и 6 кВ, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций мощностью 10 и 6 кВ.

Непосредственные мероприятия по развитию и реконструкции сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций мощностью 10 и 6 кВ должны быть разработаны в составе инвестиционной программы ООО "СГЭС" с 2010 по 2012 год. При этом необходимо учитывать следующие документы и программы:

программу строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период 2006 - 2015 годов (в части электроснабжения), утвержденную решением Думы города от 30.05.2006 № 28-IV ДГ;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 103-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2007 - 2015 годы" (с изменениями от 29 февраля 2008 года);

схему электроснабжения на период 2005 - 2010 годов с перспективой до 2015 года, утвержденную постановлением Администрации города от 15.08.2006 № 1872.

При определении направлений развития сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций мощностью 10 и 6 кВ необходимо руководствоваться схемой внешнего электроснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годов с перспективой до 2015 года. При совпадении мероприятий инвестиционной программы и мероприятий, принятых в действующих программах, необходимо обеспечить их адекватный учет в инвестиционной программе и установить источники финансирования мероприятия в соответствии с принятыми целевыми программами по развитию электросетевого хозяйства города. При этом прочие (внебюджетные) источники финансирования целевых программ должны учитываться в инвестиционной программе как плата за подключение.

Мероприятия по развитию и реконструкции сетей, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций мощностью 10 кВ и 0.4 кВ, осуществляемые в рамках инвестиционной программы ООО "СГЭС" в период с 2008 по 2009 годы, приведены справочно в приложении 4 к настоящей Программе.


Подраздел 5. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ

(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


Решение данной задачи направлено на развитие полигонов захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). Решение данной задачи предполагает разработку инвестиционной программы муниципального полигона захоронения ТБО. На данный момент и до 2010 года в городе действует городская целевая программа "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006 - 2010 годы, утвержденная решением городской Думы от 26.10.2005 № 508-III ГД, охватывающая все основные вопросы развития и модернизации полигонов захоронения ТБО. Действующая городская целевая программа отмечает, что существующие мощности полигонов практически полностью загружены. Помимо этого, действующая первая очередь муниципального полигона захоронения ТБО не предусматривает ряд объектов, без которых сегодня невозможно осуществление эксплуатации полигона в соответствии с природоохранными требованиями.

До 30% отходов поступает на полигон в неуплотненном виде. Эти отходы могут подвергаться предварительной сортировке и переработке при наличии соответствующих условий:

наличие площадок и специальных емкостей для складирования и временного хранения отсортированных отходов,

наличие линий по переработке макулатуры всех видов, полиэтилена низкого и высокого давления, полиэтилентетрафталата с делением по цвету, металлолома (черный, цветной), стеклобоя, текстиля, резины, дерева.

В этой связи настоящая задача предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1) расширение полигона по захоронению ТБО в городе Сургуте;

2) обновление парка специализированной техники, обслуживающей полигон захоронения ТБО;

3) рекультивация первой очереди полигона по захоронению ТБО;

4) строительство линии по переработке боя стекла и производству пенобетона;

5) строительство линии по переработке пластика;

6) строительство линии по переработке бумаги всех видов;

7) приобретение и ввод в эксплуатацию установки дробления крупногабаритных отходов.

Данные мероприятия должны быть учтены в рамках инвестиционной программы муниципального полигона захоронения ТБО. В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" источником финансирования инвестиционной программы организации, осуществляющей эксплуатацию объектов утилизации (захоронения) ТБО, может являться надбавка к тарифам на товары и услуги этой организации и средства окружного и местного бюджетов.

На финансирование городской целевой программы "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006 - 2010 годы бюджетные средства предусмотрены, однако по результатам реализации данной программы за 2006 год не все запланированные средства были выделены из соответствующих бюджетов на реализацию мероприятий по расширению и модернизации объектов утилизации (захоронения) ТБО.

Реализация этих мероприятий позволит обеспечить как реализацию настоящей Программы, так и реализацию городской целевой программы "Отходы производства и потребления в городе Сургуте" на 2006 - 2010 годы. Приложение 5 к настоящей Программе приводит перечень мероприятий по решению задачи развития и модернизации полигона захоронения ТБО.


Подраздел 6. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ МИКРОРАЙОНОВ


С целью снижения бремени финансирования работ по реализации настоящей Программы часть работ будет проведена за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - окружной бюджет). Это работы по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры застраиваемых территорий Западного жилого района, Восточного жилого района и Центрального жилого района.

Реализация этих работ в рамках настоящей Программы и за счет средств окружного бюджета позволит обеспечить развитие распределительных сетевых объектов систем коммунальной инфраструктуры. Выполнение данной задачи будет обеспечено Администрацией города. Перечень объектов инженерной инфраструктуры, сроки и стоимость строительства представлены в приложении 6.


Раздел IV


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ


Согласно имеющимся на момент разработки настоящей Программы данным общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры составит 10225392 тыс. рублей. В таблице 8 приведена стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО:


Стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры

и объектов утилизации (захоронения) ТБО


Таблица 8 (тыс. рублей)



Итого

2008

2009

2010

2011

2012

Водоснабжение

909985

21951

182999

211161

302370

191504

Водоотведение

2110818

262286

205454

298326

788918

555834

Теплоснабжение

1716615

703217

166111

48992

393295

405000

Электроснабжение

3474699

1074394

575305

1325000

250000

250000

Утилизация (захоронение)
ТБО

517137

299837

187000

30300

0

0

Объекты инженерной
инфраструктуры отдельных
микрорайонов

1496138

215893

649527

630718

0

0

Итого

10225392

2577578

1966396

2544497

1734583

1402338


Приведенная стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры является ориентировочной. Окончательная стоимость развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством подлежит определению при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработанных в соответствии с настоящей Программой.


Подраздел 1. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ


§1. Тарифы на подключение


Финансирование настоящей Программы будет осуществляться за счет собственных средств организаций коммунального комплекса. После уточнения необходимых объемов финансирования для реализации Программы в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, для обеспечения финансирования будут утверждены тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры. Тарифы на подключение и надбавки могут являться основными источниками финансирования реализации инвестиционных программ и настоящей Программы.


§2. Бюджетные средства


Настоящая Программа предусматривает бюджетное финансирование в части развития внутриквартальных объектов инженерной инфраструктуры и отдельных магистральных объектов. Это позволит снизить стоимость подключения объектов нового строительства и реконструкции к системам коммунальной инфраструктуры. Объемы бюджетного финансирования будут уточняться с учетом возможностей окружного и местного бюджетов на очередной финансовый год.

В то же время до 2015 года в городе действует целый ряд программ, предусматривающих строительство и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры. Эти программы предусматривают финансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств окружного и местного бюджетов. Часть мероприятий этих программ совпадает с мероприятиями настоящей Программы. Поэтому в процессе реализации настоящей Программы часть мероприятий может финансироваться за счет средств окружного и местного бюджетов. Если в том или ином году реализации настоящей Программы будут выделены бюджетные средства на реализацию мероприятий, участвующих в этой и других программах, то инвестиционные программы соответствующих организаций коммунального комплекса должны быть пересмотрены в сторону сокращения на объем выделяемых бюджетных средств. Тарифы на подключение также должны быть пересмотрены в сторону сокращения.


§3. Привлеченные средства


При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут также учитывать привлеченные средства, в том числе кредиты, займы, выручку от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлеченные средства будут компенсированы за счет средств организаций коммунального комплекса в порядке, определенном действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учета.


Раздел V


МЕХАНИЗМ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Подраздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Основным механизмом реализации настоящей Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Данные программы будут содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение цели Программы - развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в городе с 2008 по 2012 год.

Инвестиционные программы будут разработаны организациями коммунального комплекса на основе настоящей Программы и технических заданий, подготовленных Администрацией города. На основе разработанных инвестиционных программ будут определены тарифы организаций коммунального комплекса на подключение и тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры. Между организациями коммунального комплекса и Администрацией города будут заключены инвестиционные соглашения с целью реализации данных программ. Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления действенного контроля Администрации города за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка эффективных инвестиционных программ и контроль за их реализацией требуют выполнения ряда организационных и методических мероприятий:

1) формирование и утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

2) согласование и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

3) обеспечение защиты малоимущих слоев населения;

4) разработка требований к договорам на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение соответствующих договоров;

5) разработка временного положения о системе координации и контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.


§1. Формирование и утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса


Реализация данного мероприятия обусловлена статьей 11 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", согласно которой инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого главой местной администрации и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Формирование технического задания является формализацией требований муниципального образования к организации коммунального комплекса по подготовке инвестиционной программы. Формализация процесса подготовки технического задания позволит обеспечить своевременную подготовку технического задания органами местного самоуправления, которое будет включать в себя всю необходимую для формирования инвестиционной программы информацию. При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционной программы.

Порядок формирования технических заданий необходимо изложить в форме положения о порядке разработки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Положение должно содержать порядок и перечень предоставляемой информации, необходимой для разработки технического задания, перечень должностных лиц, ответственных за предоставление информации и подготовку технического задания, сроки подготовки технических заданий, структуру технического задания, перечень информации, которая предоставляется организациям коммунального комплекса в качестве приложения к техническому заданию.

Порядок должен обеспечивать координацию действий различных структурных подразделений Администрации города. Также порядок должен обеспечивать возможность организации коммунального комплекса участвовать в подготовке технического задания, регламентировать процедуры проведения согласительных совещаний, устанавливать сроки внесения предложений со стороны организации коммунального комплекса.

Четкие и ясные процедуры подготовки технических заданий сделают процесс публичным, прозрачным и обеспечат подготовку подробных технических заданий.

Такие технические задания, в свою очередь, позволят организациям коммунального комплекса сформировать эффективные инвестиционные программы, а также облегчат Администрации города осуществление контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ. Утвержденные технические задания, максимально полно описывающие ближайшие планы застройки территории города, также позволяют снизить риски развития систем коммунальной инфраструктуры и, следовательно, снизить расходы на реализацию инвестиционных программ.

Технические задания, разрабатываемые Администрацией города, должны состоять из:

сроков подготовки и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

целей и конкретных задач инвестиционной программы;

перечня площадок строительства с указанием их основных характеристик;

системы индикаторов мониторинга инвестиционной программы и их целевых значений;

заданий на разработку вариантов решений поставленных задач;

задания по учету ранее разработанных проектов в рамках инвестиционной программы;

определения общей стоимости всех работ по инвестиционной программе и оценочной стоимости каждого проекта и вида работ;

задания по координации работ в инвестиционной программе с работами, предусмотренными в производственной программе организации коммунального комплекса.

Сроки подготовки инвестиционных программ должны быть достаточными для разработки организациями коммунального комплекса соответствующих технико-экономических обоснований и осуществления необходимых расчетов. Рекомендуемая продолжительность подготовки инвестиционных программ - три месяца.

В перечне площадок строительства должен быть указан их адрес, информация о правообладателе участка, площадь участка, планируемую к присоединению нагрузку, этажность объекта, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию. При формировании технического задания сроки реализации той или иной задачи должны определяться планируемыми сроками подключения объектов, предоставленных в приложении к техническому заданию.

Определение стоимости работ по инвестиционной программе может проходить как сметным методом, так и по укрупненным сметам и экспертным оценкам в случае, когда нет возможности определить точный характер работ. В технических заданиях должны быть указаны требования к инвестиционным программам организаций коммунального комплекса такие, как:

наличие набора конкретных мероприятий, имеющих своей целью выполнение технического задания (план капитального строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры);

наличие расчета и обоснования финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы;

предложения по источникам финансирования инвестиционной программы;

наличие расчета тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий настоящей Программы.


§2. Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса


Согласование и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса необходимо для снижения влияния субъективных факторов на тарифное регулирование, разделения ответственности за развитие коммунальных систем между Администрацией города и организациями коммунального комплекса, обеспечения координации деятельности организаций коммунального комплекса по строительству сетей коммунальной инфраструктуры и подключению объектов нового строительства к сетям коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ должен быть закреплен решением Администрации города и должен определять детальные процедуры рассмотрения Администрацией города инвестиционных программ, сроки рассмотрения, порядок учета разногласий, а также порядок корректировки инвестиционной программы в случае необходимости.

Процедуры согласования инвестиционных программ должны содержать:

1) критерии проверки обоснованности инвестиционных программ;

2) сроки рассмотрения органом тарифного регулирования инвестиционных программ;

3) причины и порядок запроса дополнительной информации органом тарифного регулирования;

4) процедуры проведения согласительных совещаний между органом тарифного регулирования и организациями коммунального комплекса;

5) сроки внесения корректировок в инвестиционные и производственные программы;

6) процедуры утверждения инвестиционных программ.

Помимо согласования инвестиционных программ между Администрацией города и организациями коммунального комплекса необходимо также обеспечить согласование инвестиционных программ с вышестоящими органами тарифного регулирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Регламентация порядка обмена информацией и материалами между органами тарифного регулирования регионального и муниципального уровня вызвана необходимостью адекватного учета затрат организации коммунального комплекса как юридического лица. Вне зависимости от того, какие именно источники финансирования утверждаются для той или иной программы, в бухгалтерском учете организации коммунального комплекса указывается лишь денежный поток, полученный из этих источников. Следовательно, возникает риск двойного учета затрат органами тарифного регулирования, поэтому необходимо обеспечить координацию действий органов тарифного регулирования субъекта Российской Федерации и органов тарифного регулирования муниципального образования.

Взаимодействие органов тарифного регулирования осуществляется в целях:

1) обеспечения информацией между органами тарифного регулирования регионального и муниципального уровня, необходимой для выполнения функций, предусмотренных Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в том числе осуществления контроля за выполнением производственных и инвестиционных программ;

2) обеспечения согласованных действий при регулировании тарифов, в том числе при определении доступности для потребителей товаров и услуг, предоставляемых организацией коммунального комплекса.

Администрация города обеспечит разработку проекта соглашения о взаимодействии органа тарифного регулирования города с региональным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2005 № 533 "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса", действующими нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города в области регулирования тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Проект соглашения о взаимодействии должен включать следующие положения:

1) перечни соответствующих документов, направляемых органами тарифного регулирования регионального и муниципального уровня друг другу, а также порядок и сроки их представления, в частности:

информацию о производственной деятельности организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения (предприятий теплоснабжения и электроснабжения), направляемую органом тарифного регулирования субъекта Российской Федерации без соответствующего запроса органа местного самоуправления;

2) порядок предоставления дополнительных документов (информации), которые находятся в распоряжении соответствующего органа тарифного регулирования и необходимы для установления тарифов соответствующей организации коммунального комплекса, согласования ее производственной программы или утверждения инвестиционной программы;

3) порядок предоставления разъяснений соответствующим органом тарифного регулирования по представленным документам;

4) порядок проведения совместных заседаний для согласования решений, принимаемых при установлении тарифов, в частности:

порядок и сроки проведения совещаний по согласованию производственных программ предприятий теплоснабжения и электроснабжения с органами местного самоуправления;

процедуры взаимодействия с органом тарифного регулирования субъекта РФ при утверждении органами местного самоуправления инвестиционных программ предприятий теплоснабжения и электроснабжения.

В результате повысится эффективность регулирования организаций коммунального комплекса, снизятся риски дублирования одних и тех же расходов организаций коммунального комплекса, улучшится контроль за исполнением производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.


§3. Разработка требований к договорам на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение соответствующих договоров


Необходимость заключения подобных договоров обусловлена частью 13 статьи 11 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Фиксирование требований к договорам на реализацию инвестиционных программ обеспечит минимизацию рисков Администрации города и соответствующей организации коммунального комплекса при реализации инвестиционной программы, а также сохранность муниципальной собственности и предотвращение появления бесхозных сетей.

Реализация мероприятия позволит снизить риски реализации инвестиционных программ, в части:

распределения ответственности сторон за реализацию инвестиционной программы;

определения собственности на новые объекты систем коммунальной инфраструктуры;

порядка реализации инвестиционной программы.

Администрации города необходимо разработать примерную форму договора, заключаемого между Администрацией города и организациями коммунального комплекса в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Проект примерного договора необходимо согласовать с организациями коммунального комплекса города и обеспечить доведение согласованного документа до участников его реализации.


§4. Разработка временного положения о системе координации и контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса


Обеспечение контроля за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса осуществляется путем мониторинга реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Утверждение соответствующей методики мониторинга отнесено к полномочиям Министерства регионального развития Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Федеральной службой по тарифам в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 № 115. Однако на данный момент соответствующая методика мониторинга не утверждена.

В то же время принятие инвестиционных программ организаций коммунального комплекса обуславливает необходимость мониторинга их исполнения. В отсутствии утвержденной в установленном порядке методики проведения мониторинга возникает необходимость осуществления контроля на основе временных методик, разрабатываемых на местном уровне.

Для осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Администрация города разрабатывает временное положение о системе координации и контроля инвестиционных программ, применение которого позволит обеспечить постоянный контроль за реализацией инвестиционных программ со стороны Администрации города, а также обеспечить прозрачность и эффективность деятельности организаций коммунального комплекса.

При разработке положения о системе координации и контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ необходимо учитывать цели и задачи контроля (мониторинга), принципы проведения и характеристики индикаторов контроля.

Целью осуществления контроля является получение информации, характеризующей:

1) фактическое исполнение инвестиционной программы организацией коммунального комплекса;

2) влияние реализации инвестиционной программы на состояние и развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Контроль за исполнением инвестиционной программы должен осуществляться органом тарифного регулирования города, при этом субъектами контроля должны являться все организации коммунального комплекса, реализующие утвержденные инвестиционные программы.

Основными принципами осуществления контроля (мониторинга) должны быть:

регулярность проведения контроля (мониторинга);

законность получения информации;

системность организации наблюдений и контроля за результатами деятельности субъектов контроля (мониторинга);

достоверность информации;

единство и сопоставимость методов наблюдений и контроля, сбора, обработки, использования и распространения информации.

Как следствие, контроль (мониторинг) за исполнением инвестиционной программы должен осуществляться на основании соответствующего разработанного положения о системе координации и контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ, которое должно определять:

1) перечень субъектов контроля (мониторинга);

2) полномочия, права и обязанности органа, осуществляющего контроль и субъектов контроля;

3) регламент осуществления контроля (мониторинга);

4) ответственность субъектов контроля (мониторинга) за неисполнение;

5) порядок наложения санкций на субъект контроля (мониторинга) за неисполнение положения;

6) порядок использования информации, полученной в результате проведения контроля (мониторинга).

Контроль (мониторинг) за исполнением инвестиционной программы организацией коммунального комплекса может проводиться с использованием набора индикаторов, характеризующих:

1) выполнение мероприятий инвестиционной программы в натуральном выражении (например, соотношение фактической и запланированной в программе протяженности вновь построенных участков сети систем коммунальной инфраструктуры);

2) выполнение мероприятий инвестиционной программы в стоимостном выражении (например, соотношение фактических и запланированных в программе расходов по строительству участков сети систем коммунальной инфраструктуры);

3) влияние реализации инвестиционной программы на состояние и развитие систем коммунальной инфраструктуры (например, аварийность на сетях коммунальной инфраструктуры до и после реализации этапа инвестиционной программы, доля протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, требующих замены, в общей протяженности сетей систем коммунальной инфраструктуры и т.д.).

В случае осуществления контроля (мониторинга) с использованием индикаторов перечень этих индикаторов с соответствующей методикой их расчета и характеристикой используемых исходных данных также должен содержаться в положении о системе координации и контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Полномочия по осуществлению контроля должны быть нормативно закреплены за органом, осуществляющим полномочия по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса.


Подраздел 2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Программа будет реализована в два этапа.

Первый этап продлится с 2008 по 2010 год. На данном этапе будут приняты и реализованы первые инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. При этом ранее принятые инвестиционные программы организаций коммунального комплекса должны быть приведены в соответствие с настоящей Программой и откорректированы в установленные Администрацией города сроки. Срок окончания данного этапа совпадает со сроком окончания инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. В 2009 году будет уточнен прогноз по строительству и реконструкции объектов жилищного и промышленного строительства в городе Сургуте. К 2010 году появится уточняющая информация по площадкам и объектам строительства. Это потребует корректировки настоящей Программы и, соответственно, технических заданий и инвестиционных программ.

На втором этапе будет начата реализация новых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Данный этап продолжится с 2011 по 2012 год.


Раздел VI


ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ


Эффективность реализации настоящей Программы обеспечивается за счет:

1) тщательной формулировки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

2) обоснованной оценки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

3) установления прозрачных и эффективных процедур согласования и пересмотра инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

4) заключения сбалансированных договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

5) осуществления контроля над реализацией инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет осуществляться согласно следующим индикаторам:

1) доля объектов жилищного и промышленного строительства, подключенная по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системам коммунальной инфраструктуры;

2) доля заявленной нагрузки, фактически присоединенной к системам коммунальной инфраструктуры;

3) доля населения, использующего автономные источники коммунальных ресурсов.

Первый индикатор характеризует эффективность реализации договоров подключения. Он рассчитывается как отношение количества объектов жилищного и промышленного строительства, подключенных по регламентным процедурам и в регламентные сроки к системам коммунальной инфраструктуры, к общему количеству объектов строительства за один год.

Второй индикатор характеризует способность организаций коммунального комплекса обеспечить заявленную нагрузку и доступность платы за подключение. Индикатор рассчитывается как отношение объема фактически подключенной нагрузки к запланированному объему подключенной нагрузки по данному виду систем коммунальной инфраструктуры за данный год.

Третий индикатор отражает доступность платы за подключение. Индикатор рассчитывается для каждой системы коммунальной инфраструктуры. Рост значения данного индикатора будет означать, что застройщикам выгоднее подключать свои объекты к автономным источникам снабжения коммунальными ресурсами.






Приложение 1

к Программе


ПРОГНОЗ

СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ИХ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО

И ВОДОСНАБЖЕНИИ ПО ГОРОДУ СУРГУТУ НА 2008 - 2012 ГОДЫ


Микрорайон

Объект

Электроснабжение (подключаемая мощность по
годам, кВт)

Теплоснабжение (подключаемая мощность
по годам, Гкал/ч)

Водоснабжение/водоотведение (подключаемая
мощность по годам, м3/сут.)

Примечание



2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012


Квартал 6

Дворец
бракосочетаний

220

0

0

0

0

1,149

0

0

0

0

21,6

0

0

0

0


1

16-этажный жилой
дом по ул.
Энтузиастов - ул.
Восход

467,1

0

0

0

0

1,211

0

0

0

0

325,4

0

0

0

0

Тепло-
снабжение -
газ

А

Здание
общественного
назначения со
встроенной
автостоянкой по
ул. Г.Кукуевицкого

500





2,621





22







Управление учета и
отчетности

30,5





0,081





6,1







Здание бытового
обслуживания с
офисными
помещениями по ул.
Ленинградской

39,6





0,86












Храм-музей
православной
культуры


2,41





0,01





0,014






Торговые павильоны
по ул.
Магистральной, 4А

36

















Дополнительный
офис по пр.
Набережному, 2

35

















ИТОГО по мкр.

641,1

2,41

0

0

0

3,562

0,01

0

0

0

28,1

0,014

0

0

0


4

ДИ "Нефтяник" по
ул. Энтузиастов

1000,00

0

0

0

0

5

0

0

0

0

21

0

0

0

1


5

Реконструкция
ОКДЦ, 2 очередь

2177





4,438





256,06







Корпус лучевой
терапии МГБ




200





0,95





11,7




МУЗ МГБ (детское
инфекционное
отделение)









0,324









ИТОГО по мкр.

2177,00

0,00

0,00

200,00

0,00

4,44

0,00

0,00

1,27

0,00

256,06

0,00

0,00

11,70

0,00


Реконструкция
резервного
клинического
роддома по ул.
Губкина


540






0,487



13,91







Школа на 1000
учащихся




624







0



193,29




Детский сад на 260
мест

374







0,75



58,42







Ресторанный
комплекс по ул.
Киртбая

102,42





0,48





48,4







Почтовое отделение






0,416

0,416











ИТОГО по мкр.

476,42

540,00

0,00

624,00

0,00

0,90

0,42

1,24

0,00

0,00

120,73

0,00

0,00

193,29

0,00


Кварталы
6, 7

АБК
"Северрегионгаз"
по ул. Ленина

380










1,2







Гостиница на 200
мест

602,35





3,64












Историко-
культурный центр
"Старый Сургут"

296,5











10,46






ИТОГО по кварталам

1278,85

0,00

0,00

0,00

0,00

3,64

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

10,46

0,00

0,00

0,00


7

Реконструкция
пиццерии по пр.
Ленина, 39

442,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8

СОК "Энергетик"
(стадион)


950










41






ДК "Энергетик"




820,5

820,5




2,7




16,5



По данным
ДАиГ ввод
объекта
планируется
после 2010
г.


Центр детского
творчества
"Сказка"

256





1,83





14,95







ИТОГО по мкр.

256,00

950,00

0,00

820,50

820,50

1,83

0,00

0,00

2,70

0,00

14,95

41,00

16,50

0,00

0,00


9

Реконструкция
торгового
комплекса "Сибирь"

564,80
















10

Многоэтажный дом
по ул. Гагарина,
39

567

0

0

0

0

1,3

0

0

0

0

293,4

0

0

0

0


11

Встроенное,
пристроенное
помещение по ул.
Чехова, с
паркингом

1579,8

0

0

0

0

3,404

0

0

0

0

0

0

0

0

0


11А, 11Б

Административное
здание со
встроенными
помещениями по
бульвару Писателей

373,33





1,4





30







Торговый комплекс
по пр. Мира

80,34





0,334





40,1







Жилой комплекс со
встроенными
помещениями и
паркингом






3,102












Здание под офис по
ул. Чехова






0,005












Спортивный мини-
комплекс по ул.
Профсоюзов

78,66





0,327





10







Магазин "Смешанные
товары" по ул.
Профсоюзов

35

















ИТОГО по мкр.

567,33

0

0

0

0

5,168

0

0

0

0

80,1

0

0

0

0


13, 13А

Городская детская
поликлиника № 2 по
ул. Островского

178





0,95





48







Гостиничный
комплекс с
автостоянкой

152





0,8





65







Торгово-офисный
центр с кафе
"Цитрон" по пр.
Мира, 10

26,22





0,11





7,07







Ледовый дворец
спорта



3438



7,067








34,50




ИТОГО по мкр.

356,22

0

3438

0

0

8,927

0

0

0

0

120,07

0

0

34,5

0


14

Городской
врачебно-
физкультурный
диспансер по ул.
Студенческой, 14/1

0

0

160

0

0

0

0

0,777

0

0

0

0

0

43,15

0



Реконструкция
магазина "Бобер"

48

















ИТОГО по мкр.

48

0

160

0

0

0

0

0,777

0

0

0

0

0

43,15

0


15А

ДЮСШ

111

0

0

0

0

0

0,66

0

0

0

78

0

0

0

0



Реконструкция
торгового центра
"Пушкинский"


60
















ИТОГО по мкр.

111

60

0

0

0

0

0,66

0

0

0

78

0

0

0

0


17

Павильон по ул. 50
лет ВЛКСМ, 3

4
















18, 18А,
19, 20

4-этажный жилой
дом № 49 (1 - 2
очередь)

98





0,58





86,43







Жилой дом № 14 (2
очередь)

158,6





1,05





191,85







Жилой дом № 12 (1
- 2 очередь)



249





2,522



103







Жилой дом № 19 (1
- 2 очередь)

120


120



0,833





42,42


42,42





Автосалон по ул.
Маяковского, 33

69





0,573





0,78







Жилой дом № 32 (1
- 2 очередь)

995


995




2,829

2



394


394





Реконструкция д/с
"Огонек" по ул.
Сибирской, 26

258,85






1,26




40,3







Жилой дом № 25А по
ул.
Университетской

600






2,3

2,3





430





Жилой дом № 2

398,8





0,89








76,8




Многоэтажный
гаражный комплекс






2,45












Реконструкция
дворца культуры
"Строитель"




138,95




2,55






195,5




Светодиодный экран
по ул. Сибирской

24

















Здание
аттестационного и
экспертного центра
промышленной
безопасности

185

















ИТОГО по мкр.

2907,25

0,00

1364,00

138,95

0,00

6,38

6,39

9,37

0,00

0,00

858,78

0,00

866,42

272,30

0,00


20А

14 - 18-этажный
жилой комплекс № 2
и застройка мкр.
20А



950





4,99










Многоэтажная жилая
вставка № 24/1


















Жилой дом № 24 со
встроенно-
пристроенными
помещениями
общественного
назначения

124,4





0,369





85,6







Жилой дом № 32

392





1,75












Многоэтажные жилые
дома № 31, 33

750





1,35












Многоэтажные жилые
дома № 30, 34 по
ул.
Университетской
















По данным
ДАиГ ввод
объекта
планируется
после 2010
г.


Многоэтажная
автостоянка со
спорткомплексом и
гостиницей

180










35,5







Жилой дом № 60 со
встроенно-
пристроенными
помещениями
общественного
назначения











60,48







Жилой дом № 41 со
встроенно-
пристроенными
помещениями
общественного
назначения












181,44






Жилой комплекс № 2
со встроенной
частью

1423,00











450,96






Магазин "Смешанные
товары" с офисом

37,5










2,4







Архив




140














Средняя обще-
образовательная
школа




1230,34





5,11





331,78




Помещение для
культурно-массовой
работы,
любительской
деятельности



38,27





0,16





10,32





Отделение связи



22,25





0,09





6





Детский сад на 350
мест


495





1,045





100,62






Детский сад на 260
мест



374





1,045





76,61





Станция юных
натуралистов в
районе р. Сайма



500





2,634





70





Интеллектуальная
кофейня











7,9







Жилой 10-этажный
4-подъездный дом
(2 очередь)













151,2





10-квартирный
жилой дом

252

















ИТОГО по мкр.

3158,90

495,00

1884,52

1370,34

0,00

3,47

1,05

8,92

5,11

0,00

191,88

733,02

314,13

331,78

0,00


21, 22

Физкультурный
спортивный
комплекс с
плавательным
бассейном


270





0,9772





194,18






Гимназия № 3
(реконструкция)

117





0,483





7,76







Сблокированный
жилой дом № 38 с
гаражами по ул.
Московской

216

















ИТОГО по мкр.

333

270

0

0

0

0,483

0,9772

0

0

0

7,76

194,18

0

0

0


23

12-этажный жилой
дом по пр.
Комсомольскому

0

0

0

337,8

0

0,759

0

0

0

0

0

0

0

0

0


24

Жилой дом № 302



292





3,199





395





Жилой дом № 303




425,26










395




Жилой дом № 304




425,26










395




Детский сад на 300
мест


445





1,045






63,36





обще-
образовательная
школа





569,6





2,37





153



Отделение связи





22,25





0,09





6



Жилой комплекс
№ 304




3320














Встроенное
помещение в
цокольном этаже по
ул. Кайдалова,
28/1

10

















ИТОГО по мкр.

10

445

292

4170,52

591,85

0

1,045

3,199

0

2,46

0

0

458,36

790

159


25

Реконструкция
детского сада
"Умка" под лицей
милиции

416





0,557





11,58







Многоэтажные
гаражи с жилым
комплексом и
помещениями
общественного
назначения

495

495




2,058

2,058




75

75

20





Эстетический центр
по пр.
Комсомольскому




300

400









23




Закусочная в
составе жилого
дома № 8

94,2










2,28







ИТОГО по мкр.

1005,2

495

0

300

400

2,615

2,058

0

0

0

88,86

75

20

23

0


26

Торговый центр по
ул. Югорской


















12-этажный жилой
дом по ул.
Югорской, 5/4





331













Пожарное депо на 6
машин






0,604












Свято-Никольский
Храм Храм
Святителя Николая
Чудотворца, по ул.
Заводской

176,96










0,3







ИТОГО по мкр.

176,96

0

0

0

331

0,604

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0


27

Здание кинокафе

289





0





0







Строительство
жилья








2,775










Административное
здание МЭС З.
Сибири

402





0,8





0







Встроенно-
пристроенное
помещение по ул.
Мунарева, 2

160

















Объект
общественного
питания по ул.
Мунарева, 4

76,5

















ИТОГО по мкр.

927,5

0

0

0

0

0,8

0

2,775

0

0

0

0

0

0

0


27А

Жилой дом по ул.
Югорской, 88

195,4





0,62





0







Средняя обще-
образовательная
школа





1566,40





6,51




422,40




Детский сад на 140
мест


200





0,697





42,24






ИТОГО по мкр.

195,4

200

0

0

1566,4

0,62

0,697

0

0

6,51

0

42,24

0

422,4

0


28

Многоэтажная жилая
вставка № 14
(жилой дом)

124,4

0

0

0

0

0,271

0

0

0

0

33,025

0

0

0

0



Дополнительный
офис -
операционное
отделение по ул.
Щепеткина, 8/1

130

















ИТОГО по мкр.

254,4

0

0

0

0

0,271

0

0

0

0

33,025

0

0

0

0


28А

Жилой дом по ул.
Мелик Карамова, 3

940

0

0

0

0

0,37

0

0

0

0

124,8

0

0

0

0



Реконструкция
помещений под офис
Сургутского ОСБ по
ул. Югорской, 40

65

















ИТОГО по мкр.

1005

0

0

0

0

0,37

0

0

0

0

124,8

0

0

0

0


30

Жилой дом

305

















7 - 9-этажные
жилые дома № 1, 2,
3, 4

1510,3





2,95






152,8






7 - 9-этажные
жилые дома № 12,
15, 16


2579,35





5,03











10 - 14-этажные
жилые дома № 5, 6,
7, 10, 18, 21


3554,86





6,94











12 - 16-этажные
жилые дома № 8, 9,
11, 13, 14, 17,
19, 20, 22



5968,1





11,65










Детский сад на 300
мест (№ 1)


445




1,045






88,4






Детский сад на 350
мест (№ 2)



495




1,045





88,4






Детский сад на 350
мест (№ 3)




495




0,679





100,62





Комплекс
эстетического
центра




13,35









3,6





ИТОГО по мкр.

1815,3

6579,21

6463,1

508,35

0

3,995

13,015

12,329

0

0

0

329,6

104,22

0

0

0

30А

Жилой дом

0

0

0

2580,00

90

4,2

4,5

6,9

0

0

0

0

0

996,74

498,37

По данным
ДАиГ ввод
объекта
планируется
после 2010
г.


Детский сад на 350
мест



495















ИТОГО по мкр.

0

0

495

2580

90

4,2

4,5

6,9

0

0

0

0

0

996,74

498,37


31

Жилой дом № 1


510





2,046





973,53






Жилой дом № 2


1389





4,977






1078,88





Жилой дом № 3



869





1,752





1070,88





Жилой дом № 4



640





1,248





236,87

236,87




Жилой дом № 5



394





0,768










Детский сад на 200
мест (№ 1)


281





0,83





58,93






Детский сад на 200
мест (№ 2)


281





0,83





58,93






Помещения для
культурно-массовой
работы,
любительской
деятельности





20,03





0,08





5,4



ИТОГО по мкр.

0,00

2461,00

1903,00

0,00

20,03

0,00

8,68

3,77

0,00

0,08

0,00

1091,39

2386,63

236,87

5,40


31А

Филиал окружного
бюро судебно-
медицинской
экспертизы



280





газ





15,97





Детская
инфекционная
больница





574,89





2,39








Кожно-
венерологический
диспансер





368,03





1,53








Станция
переливания крови



178





2,39




48






Акушерский корпус





80,1





0,33





21,6



ИТОГО по мкр.

0

0

458

0

1023,02

0

0

2,39

0

4,25

0

48

15,97

0

21,6


31Б

Детский сад на 350
мест (№ 1)



495















Детский сад на 350
мест (№ 2)


495
















Детский сад на 350
мест (№ 3)




495














ИТОГО по мкр.

0

495

495

495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


32

Жилой дом по ул.
Университетской,
22



861





1,752





116





Жилой дом № 4 по
ул. 30 лет Победы

805





1,307





210,2







Комплексное
общежитие для
студентов и
профессорско-
преподавательского
состава СурГУ

669





0,83





0







10-этажный жилой
дом № 6В

170





0,551





71,5







Магазин смешанных
товаров
(встроенно-
пристроенное
помещение)

16










1,31







Детский сад на 200
мест (№ 1)

281





0,697






58,93






Детский сад на 200
мест (№ 2)


281





0,697





58,93






Средняя обще-
образовательная
школа





697,76





2,9





188,16



Отделение связи




22,25





0,093





6




ИТОГО по мкр.

1941,00

281,00

861,00

22,25

697,76

3,39

0,70

1,75

0,09

2,90

283,01

117,86

116,00

6,00

188,16


33

Детский сад на 200
мест


281





0,697





58,93






Средняя обще-
образовательная
школа




12,00




2,96






192




ИТОГО по мкр.

0

281

0

12

0

0

0,697

2,96

0

0

0

58,93

0

192

0


34

КПД-41 (корпус Г),
ЦТП, автостоянка
по ул. Мира, 55

293,00





0,271












Жилой дом № 33

280





0,432












Жилой дом № 35

379





1,276












Досуговый центр

291










86,4







Детский модульный
клуб




60










16,7




ТРЦ

2710,00





3,29





152







Комплекс
многоэтажных
гаражей и
спортивно-
развлекательный
комплекс




600














Детский сад на 260
мест

366






0,906





53,93






2-этажный магазин


















Торгово-
административное
здание по ул.
Быстринской


90,2
















Магазин
"Автозапчасти и
строительные
товары"

34,4

















Магазин смешанных
товаров с жилыми
помещениями на 2
этаже по ул.
Ленина, 52/1

22,13

















Детский сад на 260
мест


374





0,32






63,19





Средняя обще-
образовательная
школа





854,4





3,55





230,40



Отделение связи





22,25





0,093





6,00



ИТОГО по мкр.

4375,53

464,20

0,00

660,00

876,65

5,27

1,23

0,00

0,00

3,64

238,40

53,93

63,19

16,70

236,40


35

ТРЦ

1500

0

8500

0

0

0

0

1,98

0

0

0

0

97,09

0

0


35А

Лыжная база А

250

















Спортивное ядро

477












25,2





Жилые дома





1197,39










323,16



Детский сад на 350
мест (№ 1)



495















Детский сад на 350
мест (№ 2)



495















ИТОГО по мкр.

727

0

990

0

1197,39

0

0

0

0

0

0

0

25,2

0

323,16


37

Жилой дом по ул.
Киртбая -
Грибоедова

600










0







35 коттеджей, ТЦ,
музыкальный центр,
детский парк

500










0







Здание
административное
ИЭВЦ

700

















Поликлиника
"Нефтяник" со
стройплощадкой

979






2,313





94,79






Офисное здание

80

















Объекты
малоэтажного
жилищного
строительства



489,5

489,5

489,5




2,04

2,04



132

132

132



ИТОГО по мкр.

2859,00

0,00

489,50

489,50

489,50

0,00

2,31

0,00

2,04

2,04

0,00

94,79

132,00

132,00

132,00


38

Комплексная
застройка

0

0

445

445

445

0

0

0

1,85

1,85

0

0

0

120

120



Детский сад на 260
мест



374















ИТОГО по мкр.

0

0

819

445

445

0

0

0

1,85

1,85

0

0

0

120

120


39

Пожарное депо

285










186







Застройка мкр. 39
(три 5-секционных
и два 2-секционных
жилых дома)

2600,00

2600,00









1250,00

1250,00






Детский сад на 260
мест (№ 1)


374,00
















Детский сад на 260
мест (№ 2)


374,00
















ИТОГО по мкр.

2885,00

3348,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1436,00

1250,00

0,00

0,00

0,00


40

Детский сад на 300
мест



374,00














Застройка
мкр. 41

Застройка
микрорайона,
включая первую
очередь коттеджей,
8 - 12-этажный дом
№ 21 со встроенно-
пристроенными
помещениями и 7 -
14-этажный жилой
дом № 18

0

0

0

4800,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1726,56

0,00


Застройка
мкр. 42

Комплексная
застройка

0

0

0

356

356

0

0

0

1,48

1,48

0

0

0

96

96

Автономное
тепло-
снабжение

45

СТО по ул. 39 "З"

113,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,61

0

0

0


Хозяй-
ственная
зона

Офис "Техинком" по
ул. Мира

100





0,274





0







Прокуратура

700

















ИТОГО по зоне

800

0

0

0

0

0,274

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Район
Нефте-
юганского
шоссе

Туберкулезный
диспансер

900










242,7







Производственная
база по ООО
"Монолит"

840

840




3,492

3,492




226,52

226,52






Производственная
база по
Нефтеюганскому
шоссе, 16

174





0,723





2,08







Поликлиника по
Нефтеюганскому
шоссе, 16, ОБТЦ
(травматология),
хозяйственный
корпус, храм,
реконструкция
отделения


301

301



3,228







122,39





Складские здания
по Нефтеюганскому
шоссе, 27/1

68,79










18,55







Повысительная
насосная станция.
Магистральный
водовод ВЖР от
кольца ГРЭС до ул.
Мелик-Карамова



1098















ИТОГО по району

1982,79

1141,00

1399,00

0,00

0,00

7,44

3,49

0,00

0,00

0,00

489,85

226,52

122,39

0,00

0,00


пос.
Снежный

Окружной
социальный
геронтологический
центр (хоспис)
(введение)

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

0

0

0

0


пос.
Юность

Реконструкция
магазина
"Продукты"

76,5

















4-этажный
38-квартирный
жилой дом по ул.
Линейной


127,3
















ИТОГО по поселку

76,5

127,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


ПИКС

190-квартирный
жилой дом

235





0,804





107,87







191-квартирный
жилой дом



235





0,804





107,87





Детский сад на 200
мест



374















Жилой дом угловой
встроенный по ул.
Крылова, 47

130

















ИТОГО по мкр.

365

0

609

0

0

0,804

0

0,804

0

0

107,87

0

107,87

0

0


Парковая
зона

Станция юннатов в
зоне р. Сайма

0

0

500

0

0

0

0

2,63

0

0

0

70

0

0

0


Промзона-1

Магазин "Аталант"

100
















Северный и
Западный
промрайоны

Автосалон и КПП по
ул. Профсоюзов

350

















Торгово-офисный
развлекательный
центр по ул.
Профсоюзов

600

















Строительная
площадка
производственной
базы по ул.
Аэрофлотской, 5

100

















Производственная
база по
Нефтеюганскому
шоссе

278,2











68,63






Склад-магазин
оптовой торговли
по ул. Профсоюзов

25,98










0,56







Салон сервисного
обслуживания на
пересечении ул.
Маяковского - ул.
Профсоюзов

14,61










3,94







Автосалон и
сервисный центр по
обслуживанию
автомобилей в
составе проекта
"Производственно-
торговый объект"
(1 очередь
строительства)


60,86










16,41






Склад мебели
салона
"Интермебель"

66,22

















Цех ремонта
транспорта

98,14

















База (Проезд 8П)

40,29

















Реконструкция
здания магазина
СТО

57,25

















Склад РММ по ул.
Технологической,
9/3

33,19

















Административный
корпус № 1. Склад
стенового профиля
на
производственной
базе "Финпрофиль"

206,5

















Автосалон и КПП
(реконструкция
производственного
здания и новое
строительство)

350

















Оптово-розничный
магазин-
гипермаркет
"Чеховский"

545

















Производственная
база ООО
"Спецрегион-
автоматика"


130
















Общежитие для
временного
проживания рабочих
(надстройка 2
этажа над зданием
гаражей)

53,6

















Автомойка
(реконструкция
здания автомойки
под автосалон с
автосервисом)

157

















Холодный склад

15

















Цех по
производству
строительных
материалов

100

















Специализированная
база по хранению
овощей и фруктов

160










5,76







Ресурсный центр
производственного
обучения


2267,924
















ИТОГО по
промрайонам

3250,98

2458,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,26

85,04

0,00

0,00

0,00


Комму-
нальный
квартал
№ 3

Жилой комплекс на
пересечении ул.
Югорской - ул.
Пролетарской




255

255




0,662



68,76

68,76





АБК на 50 человек
по ул.
Мостостроителей,

72,35

















Склад материальный
неотапливаемый (4
шт.), 3 очередь
строительства,
проезд 2ПР

400

















Производственная
база (РММ, АБК,
гараж)


160,4










0,74






КПП
производственной
базы ОАО "ПСРЭ"

10,1

















ИТОГО по району

482,45

160,4

0

255

255

0

0

0

0,662

0

0

69,5

68,76

0

0


Черный мыс

Парк речвокзала

0

0

0

0

970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



ИТОГО по годам <*>

44404,48

21254,30

31494,12

18585,21

10130,10

82,26

47,92

61,79

15,21

25,21

5335,41

4622,08

4914,73

5644,99

1781,09



--------------------------------

<*> - мощность без учета нарастания.






Приложение 2

к Программе


МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ (РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН НА ОСНОВЕ

ДАННЫХ СГМУП "ГОРВОДОКАНАЛ" В ЦЕНАХ 2007 ГОДА,

С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1.5 И НДС)






Приложение 2.1


МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


(тыс. рублей)


п/п

Наименование объекта и проводимые
мероприятия

Всего

В том числе по годам




2008

2009

2010

2011

2012

1.

Бурение и восстановление скважин
на водозаборах 8, 8А, 9
промышленных узлов

80000

20000

20000

20000

20000


Итого

80000

20000

20000

20000

20000

0






Приложение 2.2


МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


(тыс. рублей)


п/п

Наименование объекта и
проводимые мероприятия

Всего

В том числе по годам




2008

2009

2010

2011

2012

1.

Закольцовка водовода от ул.
Индустриальной до ЦТП-47 в
пос. Звездном (строительство)

38200



38200



2.

Закольцовка водовода Ду 200
мм от ул. 30 лет Победы до
водовода Ду 400 мм по ул.
Мира (строительство)

8100


8100




3.

Водовод по ул. Крылова в мкр.
ПИКС до котельной мкр.
Медвежий угол (строительство)

7900


7900




4.

Проектирование и
реконструкция водовода Ду 150
мм от водозабора "Кедровый
лог" до пр. Набережного, 80,
длиной L = 970 м с
увеличением диаметра до Ду
250 мм

34014

1121

500

32393



5.

Проектирование и
реконструкция водовода Ду 400
мм от водозабора 8 промузла
до котельной "Энергетик"
(ЦТП-2) по ул. Маяковского
длиной L = 1870 м с
увеличением диаметра до Ду
500 мм

92340


4617

4617

41553

41553

6.

Проектирование и
реконструкция водовода Ду 400
мм по ул. Маяковского от ул.
50 лет ВЛКСМ до тепловой
камеры (ТК) по ул. 30 лет
Победы длиной L = 450 м с
увеличением диаметра до Ду
500 мм

22220


2222

300

19698


7.

Водопроводные сети мкр. 17 по
ул. Маяковского ТК-12а -
ТК-11 Ду 400 мм, длиной L =
450 м (проектирование и
реконструкция)

18390

830

300

17260



8.

Сети водоснабжения жилой и
промышленной зоны речного
порта Ду 600 мм, длиной L =
700 м с увеличением диаметра
до Ду 700 мм (проектирование
и реконструкция)

54100


5410

500

48190


9.

Магистральные сети
водоснабжения по ул. Ленина,
мкр. 11Б от ул. Профсоюзов до
ЦТП-24 с увеличением диаметра
до Ду 600 мм, длиной L = 710
м (проектирование и
реконструкция)

43300


4330

500

38470


10.

Пос. Снежный. Внеплощадочные
и внутриплощадочные сети
диаметром от Ду 100 мм до Ду
150 мм, длиной L = 4005 м
(проектирование и
реконструкция)

102910


5146

5146

46309

46309

11.

Напорные водоводы Ду 400 мм
по Нефтеюганскому шоссе от 8
промузла до хлебокомбината
длиной L = 470 м с
увеличением диаметра до Ду
500 мм (проектирование и
реконструкция)

23208


2320

300


20588

12.

Водопровод Ду 300 мм по ул.
Островского от ул. Мира до
ВК-3 (котельная) длиной L =
340 м с увеличением диаметра
до Ду 400 мм (проектирование
и реконструкция)

13900


1390

200

12310


13.

Магистральные сети
водоснабжения Ду 200 мм по
ул. Крылова, ул.
Привокзальной длиной L = 294
м (проектирование и
реконструкция)

8460



846

200

7414

14.

Строительство водовода Ду 325
мм по ул. Кайдалова, от ул.
2В до ул. 1В длиной L = 1677
м

44250


44250




15.

Строительство магистрального
водовода в Восточном жилом
районе от кольца ГРЭС до ул.
Мелик-Карамова, 7 этап от
Нефтеюганского шоссе до ул.
Каролинского диаметром Ду 600
мм, длиной L = 2200 м

143028


71514

71514



16.

Проектирование и
строительство водовода Ду 600
мм по Нефтеюганскому шоссе от
ул. 9П до существующей
водяной камеры (ВК) по ул.
Рационализаторов длиной L =
2480 м

161280


5000

5000

75640

75640

17.

Строительство вторых вводов
на ЦТП-51, 52, 53, 54 длиной
L = 500 м

14385



14385



Итого

829985

1951

162999

191161

282370

191504






Приложение 2.3


МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ


(тыс. рублей)


п/п

Наименование объекта и
проводимые мероприятия

Всего

В том числе по годам




2008

2009

2010

2011

2012

1.

Проектирование и
строительство
канализационного
коллектора от пос.
Звездного до ул.
Островского

25500

500

25000




2.

Хозфекальная канализация
ул. 2В по пр.
Комсомольскому (от ул.
Геологической до ул.
Югорской) длиной L = 1400
м (проектирование и
реновация)

131100


6550

700

61925

61925

3.

Самотечный канализационный
коллектор к больничному
комплексу мкр. 5 диаметром
Д = 1000 мм, длиной L =
470 м (проектирование и
реновация)

39500


3950

500

35050


4.

Межквартальные
канализационные сети.
Канализационный коллектор
№ 2 по пр. Ленина
диаметром Д = 800 мм,
длиной L = 536 м
(проектирование и
реновация)

37600



37600



5.

Межквартальные сети
канализации по пр. Ленина
диаметром Д = 1200 мм,
длиной L = 608 м
(проектирование и
реновация)

53100




53100


6.

Сети канализации
(самотечный коллектор) по
ул. Магистральной (Д =
1420 мм), длиной L = 905 м
(проектирование и
реновация)

84700


8470

500

37865

37865

7.

Самотечный канализационный
коллектор по пр.
Пролетарскому, ул.
Геологической, (Д = 1420
мм), длиной L = 178 м
(реновация)

16700


1670

15030



8.

Самотечный канализационный
коллектор мкр. 15 по ул.
50 лет ВЛКСМ, КК-6 до
КК-12 (Д = 1420 мм),
длиной L = 544 м
(проектирование и
реновация)

50900


5090

500

22655

22655

9.

Реновация канализационного
коллектора диаметром Д =
1420 мм по ул.
Маяковского, длиной L =
1026 м

96135

22856

24027

49252



10.

Реконструкция
канализационного
коллектора диаметром от Д
= 500 мм до Д = 800 мм по
ул. Домостроителей, длиной
L = 890 м

68700

3930

700

32035

32035


11.

Реконструкция напорного
коллектора от КНС-1 до
канализационных очистных
сооружений (КОС) диаметром
2Д = 426 мм, длиной L =
852,8 м

78582




78582


12.

Канализационный коллектор
до КНС-12(7) 24 мкр.
(устройство дюкерных
переходов через правый и
центральный рукава реки
Сайма напорных коллекторов
2Д = 700 мм)
(проектирование и
строительство)

25000


2500

300

22200


13.

Проектирование и
строительство резервного
напорного коллектора Д =
700 мм от КНС-12 до ул.
Университетской, длиной L
= 1800 м

103900


10390

700

46405

46405

14.

Проектирование и
строительство переключения
канализационной сети от
КНС-90 к самотечному
канализационному
коллектору по ул. 1 "З" Д
= 500 мм, длиной L = 280 м

13800


1380

300

12120


15.

Строительство напорного
канализационного
коллектора от
канализационной насосной
станции (КНС) 9 промузла,
диаметром Д = 450 мм,
длиной L = 3500 м

235000

235000





16.

Проектирование и
реконструкция
канализационного
самотечного коллектора по
ул. Рыбников до КНС-4
(13), диаметром Д = 350 -
500 мм, длиной L = 957,2 м

47265


4727

500

21019

21019

17.

Магистральный напорный
коллектор 2Д = 300 мм от
КНС-3 (15) до МК-114
длиной L = 4996 м
(проектирование и
реконструкция)

182348


10400

57316

57316

57316

18.

Строительство
магистрального
канализационного
коллектора по ул. 1 "З" Д
= 1570 мм, длиной L = 1570
м с устройством ГКНС и
напорных коллекторов 2Д =
720 мм, длиной L = 2108 м

820988


100600

103093

308646

308649

Итого

2110818

262286

205454

298326

788918

555834






Приложение 3

к Программе


СТРОИТЕЛЬСТВО

И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ






Приложение 3.1


РАЗВИТИЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ГРЭС-1 И ГРЭС-2


Тепломагистраль с ГРЭС-2 - Восточный жилой район

(выполняет ОАО "Территориальная генерирующая компания № 10")


(тыс. рублей)


п/п

Наименование объекта и
проводимые мероприятия

Всего

В том числе по годам




2008

2009

2010

2011

2012

1.

Строительство новой
перекачивающей насосной станции
ПНС-2 на обратном трубопроводе
тепломагистрали на входе в
Восточный жилой район (в районе
павильона П-6) с системой
защиты от повышения давления

140452

140452





2.

Выполнение рабочего проекта и
монтаж двух новых
секционирующих задвижек
30с964нд Ду 800 мм Ру 25 кг/см2
(или два шаровых крана D№ 500
мм, P№ 25 кг/см2 с установкой
через переходы 820 x 530 мм) на
тепломагистрали 2d 820 мм "ПКТС
- Восточный жилой район (П-12)"
между ТК8-1 (существующая) и
ТК8-2 (новая)

2400

2400





3.

Выполнение рабочих проектов
реконструкции схем подключения
потребителей СГМУП "Городской
рынок"

430

430





4.

Реконструкция схемы подключения
потребителей СГМУП "Городской
рынок"

4605

4605





5.

Реконструкция магистральных
тепловых сетей от павильона П-5
до точки разветвления в районе
П-9 (1914 м)

323000




168000

155000

Итого

470887

147887

0

0

168000

155000


Тепломагистрали с ГРЭС-1 -

объекты СГМУП "Городские тепловые сети"


(тыс. рублей)


п/п

Наименование объекта и
проводимые мероприятия

Всего

В том числе по годам




2008

2009

2010

2011

2012

1.

Реконструкция магистральных
тепловых сетей I пусковой
комплекс. Участок тепловых
сетей от 3ТК3 до неподвижной
опоры (перекресток ул. Мира -
ул. Островского)

100203

100203





2.

Реконструкция магистральных
тепловых сетей II пусковой
комплекс. Участок тепловых
сетей от неподвижной опоры
(перекресток ул. Мира - ул.
Островского) до 2ТК16

75519


75519




3.

Реконструкция магистральных
тепловых сетей I пусковой
комплекс. Участок по ул.
Маяковского от теплофикационной
камеры 3ТК-3 по ул. Мира до
теплофикационной камеры 3ТК5
"А" по ул. 50 лет ВЛКСМ

34776

34776





4.

Реконструкция магистральных
тепловых сетей 2 участок - от
неподвижной опоры Н4 до камеры
УТ-4 (5ТК-9)

17962


17962




5.

Реконструкция резервирующей
перемычки между магистральными
тепловыми сетями по ул. Ленина
и ул. Губкина от 1ТК19
(развязка № 1) до 1ТК24

122271

122271





6.

Реконструкция магистральных
тепловых сетей от 8ТК3-8ТК4 до
ЦТП-38, 39 в мкр. 34

15877

15877





7.

Реконструкция магистральных
тепловых сетей от 1ТК19
(развязка № 1) до 1ТК15 по пр.
Мира

48992



48992



8.

Реконструкция магистральных
тепловых сетей на перспективу
2011 - 2012 года

100000




50000

50000

Итого

515600

273127

93481

48992

50000

50000


Тепломагистрали с ГРЭС-2 -

объекты СГМУП "Городские тепловые сети"


(тыс. рублей)

┌───┬──────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐

№ │Наименование объекта и проводимые │Всего │ В том числе по годам │

п/п│ мероприятия │ ├──────┬────┬────┬─────┬────┤

│ │ │ │ 2008 │2009│2010│2011 │2012│

├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼────┤

1. │Реконструкция магистральных │ │ │ │ │ │ │

│ │тепловых сетей по ул. │ │ │ │ │ │ │

│ │Геологической от 9ТК6 до КСК │ │ │ │ │ │ │

│ │"Геолог", в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ │1) с 2d 325 мм на 2d 426 мм длиной│60200 │57900 │2300│ │ │ │

│ │500 м (в двухтрубном исчислении) │ │ │ │ │ │ │

│ │от ТК (ул. Геологическая - пр. │ │ │ │ │ │ │

│ │Комсомольский) до ТК (врезка │ │ │ │ │ │ │

│ │ответвления к Налоговой инспекции │ │ │ │ │ │ │

│ │и врезка ответвления на │ │ │ │ │ │ │

│ │перспективный ЦТП-27 - панель - │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. в 27 мкр.); │ │ │ │ │ │ │

├───┤ ├──────┼──────┼────┼────┼─────┼────┤

2. │2) с 2d 273 мм на 2d 426 мм │20000 │ │ │ │20000│ │

│ │длинной 177 м (в двухтрубном │ │ │ │ │ │ │

│ │исчислении) от ТК (врезка │ │ │ │ │ │ │

│ │ответвления к Налоговой инспекции │ │ │ │ │ │ │

│ │и врезка ответвления на │ │ │ │ │ │ │

│ │перспективный ЦТП-27 - панель - │ │ │ │ │ │ │

│ │стр. в 27 мкр.) до ТК (новая │ │ │ │ │ │ │

│ │камера на пересечении ул. │ │ │ │ │ │ │

│ │Геологической - ул. Мелик- │ │ │ │ │ │ │

│ │Карамова) │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼────┤

3. │Выполнение рабочих проектов │ 1500 │ 1500 │ │ │ │ │

│ │реконструкции схем подключения │ │ │ │ │ │ │

│ │потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, │ │ │ │ │ │ │

│ │ЦТП-УВД │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼────┤

4. │Реконструкция схем подключения │20000 │20000 │ │ │ │ │

│ │потребителей ЦТП-88, ЦТП-90, │ │ │ │ │ │ │

│ │ЦТП-УВД │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼────┤

5. │Реконструкция магистральных │22803 │22803 │ │ │ │ │

│ │тепловых сетей диаметром 2Ду820 мм│ │ │ │ │ │ │

│ │по пр. Пролетарскому до ЦТП-64 │ │ │ │ │ │ │

│ │(мкр. 20А) │ │ │ │ │ │ │

├───┴──────────────────────────────────┼──────┼──────┼────┼────┼─────┼────┤

Итого │124504│102203│2300│ 0 │20000│ 0 │

└──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────┴────┴─────┴────┘






Приложение 3.2


СТРОИТЕЛЬСТВО

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


Теплоисточник ПКТС

(пиковая котельная СГМУП "Городские тепловые сети")


(тыс. рублей)


п/п

Наименование объекта и
проводимые мероприятия

Всего

В том числе по годам




2008

2009

2010

2011

2012

1.

Реконструкция ПКТС: замена
существующих перекачивающих
насосов ПН-7 ... ПН-12 типа
СЭ2500-60-11 на более
высоконапорные;
установка индивидуальных насосов
рециркуляции на пиковых
водогрейных котлах № 1 ... 5

65120


65120




2.

Реконструкция ПКТС: монтаж
дополнительного подающего
трубопровода 1d 820 мм длиной
125 м;
монтаж дополнительного обратного
трубопровода 1d 820 мм длиной 85
м

5210


5210




3.

Реконструкция ПКТС:
распределенная
автоматизированная система
управления централизованным
теплоснабжением

355295




155295

200000

Итого

425625

0

70330

0

155295

200000


Реконструкция котельной № 1


(тыс. рублей)


п/п

Наименование объекта
и проводимые мероприятия

Всего

В том числе по годам




2008

2009

2010

2011

2012

1.

Проектирование и проведение
реконструкции котельной № 1

180000

180000





Итого

180000

180000

0

0

0

0






Приложение 4


Развитие и реконструкция сетей и подстанций 110 кВ


(тыс. рублей)


п/п

Наименование объекта и
проводимые мероприятия

Всего

В том числе по годам




2008

2009

2010

2011

2012

1.

Строительство нового ПП-110
кВ с отходящими ВЛ-110 кВ:
ПП-110 кВ "Победа" с заходами
ВЛ-110 кВ "Сургут -
Олимпийская - Зеленая"
(Сургутские ЭС) (Выполнение в
2007 году - 170000 тыс.
рублей)

450000

450000





2.

Сооружение надстройки 220 кВ
с установкой двух АТ-220 кВ
по 125 МВА:
ПП-110 кВ "Победа"
(Сургутские ЭС)

500000



500000



3.

Строительство новой ПС-110 кВ
с питающей ВЛ-110 кВ:
ПС-110 кВ "Геолог" с ВЛ-110
кВ (ответвление от
существующих ВЛ-110 кВ)
(Сургутские ЭС)

285000


40000

245000



4.

Строительство новой ПС-110 кВ
с питающей ВЛ-110 кВ:
ПС-110 кВ "Западная" с ВЛ-110
кВ (ответвление от
существующих ВЛ-110 кВ)
(Сургутские ЭС)

325000


40000

285000



5.

Проектирование и
строительство ПС-110/10/10 кВ
"Парковая" (2 x 40 МВА) с
заходами ВЛ-110 кВ (Ввод
объекта планируется в 2013
году. Стоимость объекта -
289500 тыс. рублей)







6.

Проектирование и
реконструкция ПС-110 кВ с
заменой силовых
трансформаторов мощностью 2 x
25МВА на трансформаторы
мощностью 2 x 40МВА и заменой
оборудования ЗРУ-10кВ:
ПС-110кВ "Олимпийская"
(Сургутские ЭС) (Выполнение в
2007 году - 151000 тыс.
рублей)

95000


95000




7.

Проектирование и
реконструкция ПС-110 кВ с
заменой силовых
трансформаторов мощностью 2 x
25 МВА на трансформаторы
мощностью 2 x 40 МВА и монтаж
нового ЗРУ-10кВ в модульном
исполнении: ПС-110кВ "Черный
Мыс" (Сургутские ЭС)

236000

6000

185000

45000



Итого

1891000

456000

360000

1075000

0

0


Развитие и реконструкция сетей, распределительных пунктов

и трансформаторных подстанций 10 кВ и 0,4 кВ

в рамках инвестиционной программы ООО "СГЭС" (справочно)


(тыс. рублей)

┌─────┬────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐

№ п/п│ Наименование объекта и │ Всего │ В том числе по годам │

│ │ проводимые мероприятия │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

1. │Строительство и │ 5329 │ 5329 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона А:│ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

1.1. │КЛ-10 кВ ПС "Пионерная" │ │ │ │ │ │ │

│ │- ТП │ │ │ │ │ │ │

│ │"Сургутнефтегазбанк" │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 814 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

1.2. │реконструкция │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-"Сургутнефтегазбанк" │ │ │ │ │ │ │

│ │с установкой КСО-366М, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 8 x │ │ │ │ │ │ │

│ │108 м от ТП-249, КЛ-0,4 │ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 2 x 230 м от │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-246 │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

2. │Строительство и │ 18963 │11518 │ 7445 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │5А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

2.1. │строительство ТП-2 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-1 длина = 2 x 200 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ на ТП-544 длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 240 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4 x 120 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

2.2. │строительство ТП-57 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │630 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-549 длина = 2 x 342 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-10 кВ на ТП-58 │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 400 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 4 x │ │ │ │ │ │ │

│ │144 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

3. │Строительство и │ 2717 │ 2717 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │13А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

3.1. │КЛ-10 кВ на РП-110 длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 216 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 234 м, длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 342 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 220 м от │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-335 │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

4. │Строительство и │ 565 │ 324 │ 241 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │15А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

4.1. │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │156 м от ТП-340; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

4.2. │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │110 м от ТП-347 │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

5. │Строительство и │ 12636 │12636 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │30: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

5.1. │ТП-10 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ длина = 2 x 792│ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-0,4 кВ длина = 2 x│ │ │ │ │ │ │

│ │176 м, КЛ-0,4 кВ длина =│ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 88 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

6. │Строительство и │ 65917 │39990 │25927 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │30А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

6.1. │строительство РП-2 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ от ПС│ │ │ │ │ │ │

│ │"Университет" длина = 4 │ │ │ │ │ │ │

│ │x 1200 м, ТП-2А 2 x 1000│ │ │ │ │ │ │

│ │кВА, КЛ-10 кВ на РП-2 │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 308 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 3641 │ │ │ │ │ │ │

│ │м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

6.2. │строительство ТП-3А 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ от │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-2 длина = 2 x 330 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

6.3. │строительство ТП-1А 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ от │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-2А длина = 2 x 220 м,│ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 3366 м│ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

7. │Строительство и │ 11796 │ │11796 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │37: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

7.1. │строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 486 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4 x 90 м от │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-ИЭВЦ; │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

8. │Строительство и │ 12706 │12706 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства Северного │ │ │ │ │ │ │

│ │промышленного района: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

8.1. │строительство БКТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 4 x 20 м, врезка в │ │ │ │ │ │ │

│ │ВКЛ-10 кВ, фидера │ │ │ │ │ │ │

│ │"РП-129 ячейки 6, 20" на│ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-480 длина 4 x 20 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │175 м, длина = 2 x 117 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, длина = 2 x 110 м; │ │ │ │ │ │ │

│ │установка КТПН 2 x 400 │ │ │ │ │ │ │

│ │кВА; реконструкция РУ-10│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ ТП-482 (BB/TEL с │ │ │ │ │ │ │

│ │IPRA), КЛ-10 кВ длина = │ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 130 м; установка │ │ │ │ │ │ │

│ │КТПН-630 кВА, КЛ-10 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 1 x 100 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

9. │Строительство и │ 20681 │20681 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона 1:│ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

9.1. │строительство РП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 672 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4 x 80 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

10. │Строительство и │ 10408 │10408 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона 4:│ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

10.1.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-6 кВ длина │ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 105 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 6 x 65 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

11. │Строительство и │ 5729 │ 5729 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона 6:│ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

11.1.│КЛ-0,4 кВ длина 2 x 80 │ │ │ │ │ │ │

│ │от ТП-231; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

11.2.│реконструкция РП-100 на │ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 220 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

12. │Строительство и │ 8284 │ 8284 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │11А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

12.1.│реконструкция РП-109 на │ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4 x 210 м от │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-109; реконструкция │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-309 на 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │105 м от ТП-309, КЛ-0,4 │ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 2 x 180 м от │ │ │ │ │ │ │

│ │РП 109 │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

13. │Строительство и │ 15419 │ │15419 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайонов │ │ │ │ │ │ │

│ │21, 22: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

13.1.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-117 длина = 2 x 576 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-10 кВ на ТП-472 │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 936, КЛ-0,4 │ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 6 x 100 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

14. │Строительство и │ 2462 │ 2462 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │23: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

14.1.│реконструкция ТП-438 на │ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4 x 220 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

15. │Строительство и │ 971 │ 971 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │24: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

15.1.│КЛ-0,4 кВ длина = 4 x │ │ │ │ │ │ │

│ │234 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

16. │Строительство и │ 27167 │26420 │ 747 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │25: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

16.1.│реконструкция ТП-449 │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │120 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

16.2.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-123 длина = 2 x 240 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-10 кВ на ТП-449 │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 180 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┤ │ │ │ │ │

16.3.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-2 (мкр. 30А) длина = │ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 1000 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 24 x 100 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

16.4.│КЛ-0,4 кВ длина = 4 x │ │ │ │ │ │ │

│ │100 м, длина = 4 x 80 м │ │ │ │ │ │ │

│ │(Примечание: │ │ │ │ │ │ │

│ │строительство до 2010 │ │ │ │ │ │ │

│ │года, мощность 760 кВт) │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

17. │Строительство и │ 10553 │10158 │ 395 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │26: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ ├──────┼──────┼──────┼──────┤

17.1.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ от │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-119 длина = 2 x 156 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-0,4 кВ, длина = 2 │ │ │ │ │ │ │

│ │x 80 м, длина = 4 x 50 м│ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

18. │Строительство и │ 11538 │11538 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │27А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

18.1.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-147 длина = 2 x 200 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-0,4 кВ длина = 12 │ │ │ │ │ │ │

│ │x 100 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

19. │Строительство и │ 52757 │34645 │18112 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │35А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

19.1.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 432 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4 x 132 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │312 м от ТП-(жилой дом │ │ │ │ │ │ │

│ │№ 18), длина = 2 x 216 м│ │ │ │ │ │ │

│ │от ТП-(жилой дом № 18); │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

19.2.│строительство РП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 720 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 8 x 182 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

19.3.│КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │192 м от РП 2 x 1000 кВА│ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 120 м от РП │ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 1000 кВА; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

19.4.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на ТП│ │ │ │ │ │ │

│ │(жилой дом № 18), длина │ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 460 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 8 x 130 м, КЛ-10│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ на РП 2 x 1000 кВА │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 804 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 10 x │ │ │ │ │ │ │

│ │182 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

20. │Строительство и │ 18090 │16643 │ 1447 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │11А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

20.1.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1250 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-318 длина = 2 x 180 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-10 кВ на ТП-317 │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 270 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

20.2.│КЛ-0,4 кВ длина = 8 x │ │ │ │ │ │ │

│ │165 м (Примечание: │ │ │ │ │ │ │

│ │окончание строительства │ │ │ │ │ │ │

│ │- 2011 год) │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

21. │Строительство и │ 11369 │11369 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства поселка Заячий│ │ │ │ │ │ │

│ │остров: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

21.1.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-6 кВ на РП │ │ │ │ │ │ │

│ │"Ермак" длина = 2 x 350 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-0,4 кВ длина = 6 x│ │ │ │ │ │ │

│ │100 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

22. │Строительство и │ 1036 │ 1036 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │28: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

22.1.│строительство КТПН-400 │ │ │ │ │ │ │

│ │кВА от ТП "Водников", │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ длина = 1 x 182│ │ │ │ │ │ │

│ │м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

23. │Ледовый дворец спорта, │ 37465 │25330 │12135 │ │ │ │

│ │объездная дорога 1 "З": │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

23.1.│строительство │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-"Ледовый дворец │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта" 2 x 1600 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ на ТП-ДК │ │ │ │ │ │ │

│ │"Энергетик" длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │600 м, КЛ-10 кВ на ПС │ │ │ │ │ │ │

│ │"Энергетик" длина = 4 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1014 м, КЛ-0,4 кВ длина │ │ │ │ │ │ │

│ │= 20 x 100 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

23.2.│ТП "Ледовый дворец │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта" 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ длина = 2 x 250│ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-0,4 кВ длина = 10 │ │ │ │ │ │ │

│ │x 100 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

24. │Строительство и │ 1757 │ 1757 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства Центрального │ │ │ │ │ │ │

│ │микрорайона: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

24.1.│реконструкция ТП-272, │ │ │ │ │ │ │

│ │замена на 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 4 x 50│ │ │ │ │ │ │

│ │м от ТП-272 │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

25. │Строительство и │ 2171 │ 2171 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства квартала 7: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

25.1.│реконструкция ТП-384, │ │ │ │ │ │ │

│ │замена на 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │300 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

26. │Строительство и │ 2190 │ 2190 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона 9:│ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

26.1.│реконструкция ТП-374, │ │ │ │ │ │ │

│ │замена на 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │252 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

27. │Строительство и │ 19210 │12131 │ 7079 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона 8:│ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

27.1.│строительство БКТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-ДК "Энергетик" длина │ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 150 м, КЛ-10 кВ на│ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-375 длина = 2 x 280 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-0,4 кВ длина = 8 x│ │ │ │ │ │ │

│ │80 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

27.2.│реконструкция ТП-368, │ │ │ │ │ │ │

│ │замена автоматов, КЛ-0,4│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 2 x 230 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

27.3.│строительство БКТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │630 кВА, КЛ-6 кВ длина =│ │ │ │ │ │ │

│ │4 x 20 м от БКТП-СОК │ │ │ │ │ │ │

│ │"Энергетик"; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

27.4.│КЛ-0,4 кВ длина = 4 x │ │ │ │ │ │ │

│ │181 м от БКТП-СОК │ │ │ │ │ │ │

│ │"Энергетик"; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

27.5.│реконструкция ТП-ДК │ │ │ │ │ │ │

│ │"Энергетик", замена на 2│ │ │ │ │ │ │

│ │x 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 40 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

28. │Строительство и │ 274 │ 274 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │17: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

28.1.│в ТП-395 замена на │ │ │ │ │ │ │

│ │РПС-400А (2 штуки), │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │132 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

29. │Строительство и │ 23568 │23568 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │18: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

29.1.│строительство БКТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │врезка ТП-363 и ТП-478 │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4 x 30 м, КЛ-0,4│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 8 x 80 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ на ТП-7 длина =│ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 264 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 80 м, КЛ-0,4│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 4 x 100 м от │ │ │ │ │ │ │

│ │проектной ТП-13; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

29.2.│строительство ТП-7 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-116 длина = 4 x 143 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-0,4 кВ длина = 2 x│ │ │ │ │ │ │

│ │180 м, КЛ-0,4 кВ длина =│ │ │ │ │ │ │

│ │8 x 88 м от проектной │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-5 │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

30. │Строительство и │ 14200 │14200 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │20: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

30.1.│строительство ТП-8 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-11 длина = 2 x 247 м,│ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ на РП-12 длина │ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 110 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 6 x 165 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

30.2.│реконструкция ТП-389, │ │ │ │ │ │ │

│ │замена на 2 x 1000 кВА │ │ │ │ │ │ │

│ │РУ-0,4 кВ ЩО-70 (2 ввода│ │ │ │ │ │ │

│ │+ 1 секция + 2 шины), │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ врезка в │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-403-ТП-11 длина = 4 x│ │ │ │ │ │ │

│ │100 м, КЛ-0,4 кВ длина =│ │ │ │ │ │ │

│ │4 x 60 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

31. │Строительство и │ 27491 │27491 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │19: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

31.1.│реконструкция ТП-399, │ │ │ │ │ │ │

│ │установка ЩО-70 (3 │ │ │ │ │ │ │

│ │штуки), КЛ-0,4 кВ длина │ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 80 м, КЛ-10 кВ от │ │ │ │ │ │ │

│ │ПС "Университет" длина =│ │ │ │ │ │ │

│ │6 x 3000 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

32. │Строительство и │ 25079 │25079 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │20А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

32.1.│строительство ТП-45Д 2 x│ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 100 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 8 x 50 м, КЛ-0,4│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 8 x 108 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

32.2.│реконструкция ТП-400, │ │ │ │ │ │ │

│ │замена на 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │198 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

32.3.│строительство ТП-37В 2 x│ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-148 длина = 2 x 231 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-0,4 кВ длина = 8 x│ │ │ │ │ │ │

│ │66 м с ТП-37В, КЛ-0,4 кВ│ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4 x 214 м с │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-148 │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

33. │Строительство и │ 17754 │17579 │ 175 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │28А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

33.1.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1250 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 4 x 237 м, врезка в │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-120-ТП-"Барк", КЛ-0,4│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 8 x 104 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

33.2.│КЛ-0,4 кВ длина = 2 x 80│ │ │ │ │ │ │

│ │м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

34. │Строительство и │ 5553 │ 5553 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │28: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

34.1.│строительство ТП 2 x 630│ │ │ │ │ │ │

│ │кВА, КЛ-10 кВ длина = 2 │ │ │ │ │ │ │

│ │x 120 м, КЛ-0,4 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 8 x 120 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

35. │Строительство и │ 35111 │11099 │24012 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │31: │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │

35.1.│ТП-26 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ длина = 2 x 466│ │ │ │ │ │ │

│ │м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

35.2.│ТП-25 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ длина = 2 x 230│ │ │ │ │ │ │

│ │м, ТП-24 2 x 1000 кВА, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-10 кВ длина = 2 x 195│ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-10 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │678 м, КЛ-0,4 кВ длина =│ │ │ │ │ │ │

│ │60 x 150 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

36. │Строительство и │ 62651 │50929 │11722 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │31А: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

36.1.│строительство РП-10 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на ПС│ │ │ │ │ │ │

│ │"Университет" длина = 4 │ │ │ │ │ │ │

│ │x 2500 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

36.2.│строительство ТП-1Г 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1600 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-10 длина = 2 x 200 м,│ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 10 x │ │ │ │ │ │ │

│ │150 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

36.3.│строительство ТП-12 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │630 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-10 длина = 2 x 208 м;│ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

36.4.│строительство ТП-9Д 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │630 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-12 длина = 2 x 170 м,│ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 10 x │ │ │ │ │ │ │

│ │150 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

37. │Строительство и │ 50018 │24908 │25110 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │31Б: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

37.1.│строительство ТП-1 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ от │ │ │ │ │ │ │

│ │РП-2 (мкр. 30А) длина = │ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 600 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

37.2.│строительство ТП-2 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ от │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-1 длина = 2 x 200 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 3000 │ │ │ │ │ │ │

│ │м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

37.3.│ТП-3 2 x 1000 кВА, КЛ-10│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ от РП-2 (мкр. 30А) │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 810 м, ТП-4 │ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 1000 кВА, КЛ-10 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │от ТП-3 длина = 2 x 35 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-10 кВ от ТП-2 │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 600 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 3300 м│ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

38. │Строительство и │ 30438 │30438 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │32: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

38.1.│БКТП 2 x 1250 кВА, КЛ-10│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 2 x 462 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 8 x │ │ │ │ │ │ │

│ │150 м, КЛ-0,4 кВ длина =│ │ │ │ │ │ │

│ │6 x 211 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4 x 195 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

38.2.│БКТП 2 x 1000 кВА, КЛ-10│ │ │ │ │ │ │

│ │кВ длина = 2 x 100 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x 90│ │ │ │ │ │ │

│ │м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

38.3.│КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │105 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

39. │Строительство и │ 5263 │ 5263 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │33: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

39.1.│строительство ТП-34 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │630 кВА, КЛ-10 кВ длина │ │ │ │ │ │ │

│ │= 4 x 60 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 120 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │120 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

39.2.│реконструкция ТП-412, │ │ │ │ │ │ │

│ │установка ЩО-70 (1 │ │ │ │ │ │ │

│ │панель), КЛ-0,4 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 100 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

40. │Строительство и │ 1196 │ 933 │ 263 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │34: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

40.1.│КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │120 м, КЛ-0,4 кВ длина =│ │ │ │ │ │ │

│ │4 x 90 м, Л-0,4 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 80 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 70 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

41. │Строительство и │ 73249 │46504 │26745 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │37: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

41.1.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 600 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

41.2.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 504 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 4000 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

41.3.│строительство ТП 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ длина│ │ │ │ │ │ │

│ │= 2 x 264 м, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 900 м │ │ │ │ │ │ │

│ │(Примечание: окончание │ │ │ │ │ │ │

│ │строительства - 2012 │ │ │ │ │ │ │

│ │год, P = 4810 кВт) │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

42. │Строительство и │ 61537 │35541 │25996 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │39: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

42.1.│строительство ТП-2 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-1 длина = 2 x 80 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

42.2.│строительство ТП-3 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-2 длина = 2 x 416 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

42.3.│строительство ТП-4 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-3 длина = 2 x 70 м, │ │ │ │ │ │ │

│ │КЛ-0,4 кВ длина = 12 x │ │ │ │ │ │ │

│ │170 м, 14 x 160 м, 4 x │ │ │ │ │ │ │

│ │80 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

42.4.│строительство ТП-5 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-4 длина = 2 x 182 м; │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

42.5.│строительство ТП-6 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │1000 кВА, КЛ-10 кВ на │ │ │ │ │ │ │

│ │ТП-5, РП длина = 2 x 468│ │ │ │ │ │ │

│ │м, КЛ-0,4 кВ длина = 4 x│ │ │ │ │ │ │

│ │100 м, 4 x 100 м, 4 x │ │ │ │ │ │ │

│ │156 м, 4 x 60 м, 4 x 60 │ │ │ │ │ │ │

│ │м, 4 x 100 м, 4 x 208 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

43. │Строительство и │ 9892 │ 9892 │ │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства микрорайона │ │ │ │ │ │ │

│ │ПИКС: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

43.1.│реконструкция ТП-513 на │ │ │ │ │ │ │

│ │2 x 1000 кВА, КЛ-0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │

│ │длина = 2 x 100 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

44. │Строительство и │ 415 │ │ 415 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства поселка │ │ │ │ │ │ │

│ │Лунного: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

44.1.│КЛ-0,4 кВ длина = 2 x │ │ │ │ │ │ │

│ │200 м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

45. │Строительство и │ 124 │ │ 124 │ │ │ │

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетевого │ │ │ │ │ │ │

│ │хозяйства поселка │ │ │ │ │ │ │

│ │Звездного: │ │ │ │ │ │ │

├─────┤ │ │ │ │ │ │ │

45.1.│КЛ-0,4 кВ длина = 2 x 60│ │ │ │ │ │ │

│ │м │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

46. │Строительство и │750000 │ │ │250000│250000│250000│

│ │реконструкция объектов │ │ │ │ │ │ │

│ │электроснабжения на │ │ │ │ │ │ │

│ │перспективу 2010 - 2012 │ │ │ │ │ │ │

│ │года │ │ │ │ │ │ │

├─────┴────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

Итого │1583699│618394│215305│250000│250000│250000│

└──────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘






Приложение 5


РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТБО

(РАСЧЕТ В ЦЕНАХ 2007 ГОДА)


(тыс. рублей)


п/п

Наименование объекта и
проводимые мероприятия

Всего

В том числе по годам




2008

2009

2010

2011

2012

1.

Строительство второй очереди
полигона ТБО

101337

34537

36500

30300



2.

Обновление специализированной
техники, обслуживающей полигон

24000

14000

10000




3.

Строительство линии по
переработке боя стекла и
производству пенобетона

22400

22400





4.

Строительство линии по
переработке пластика

20000

10500

9500




5.

Строительство линий по
переработке бумаги всех видов

14200

10200

4000




6.

Рекультивация первой очереди
полигона по захоронению твердых
бытовых отходов

48000

8000

40000




7.

Строительство предприятия по
переработке отработанных
автомобильных покрышек

52200

32200

20000




8.

Создание специального полигона
(площадки) для утилизации
автомобильных кузовов

21000

14000

7000




9.

Создание предприятия по
переработке аккумуляторных
батарей

18300

18300





10.

Создание предприятия
предварительной переработки
электролитов

24000

24000





11.

Создание предприятия по
переработке отработанных масел

14700

14700





12.

Строительство полигона
промышленных отходов

128000

68000

60000




13.

Приобретение и ввод в
эксплуатацию установки дробления
крупногабаритных отходов

14600

14600





14.

Создание полигона для хранения
илового осадка очистных
сооружений

12000

12000





15.

Возобновление деятельности цеха
демеркуризации

2400

2400





Итого

517137

299837

187000

30300

0

0






Приложение 6


РАЗВИТИЕ

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОТДЕЛЬНЫХ МИКРОРАЙОНОВ


Финансирование мероприятий, приведенных в настоящем приложении, осуществляется за счет средств окружного бюджета.

Объемы финансирования могут уточняться с учетом возможностей окружного и местного бюджетов на очередной финансовый год в соответствии с утвержденными бюджетами, а также перспективным финансовым планом города Сургута на 2008 - 2010 годы и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"


(тыс. рублей)

┌────┬───────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐

№ │ Наименование объекта │ Всего │В том числе по годам│

п/п │ и проводимые мероприятия │ ├──────┬──────┬──────┤

│ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │

├────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

1. │Обеспечение объектами инженерной │ 94912 │89671 │ 5241 │ │

│ │инфраструктуры застраиваемых территорий│ │ │ │ │

│ │Западного жилого района, в том числе: │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

1.1.│строительство магистрального водовода │ 215 │ │ 215 │ │

│ │по ул. 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до│ │ │ │ │

│ │развязки микрорайона НГДУ с │ │ │ │ │

│ │закольцовкой по ул. Киртбая до мкр. │ │ │ │ │

│ │Нефтяников (2 этап); │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

1.2.│реконструкция магистральных тепловых │ 31607 │31607 │ │ │

│ │сетей в мкр. железнодорожников и ПИКС; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

1.3.│строительство сетей электроснабжения │ 51751 │51751 │ │ │

│ │для мкр. 5, 5А, 37; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

1.4.│строительство магистрального водовода │ 2162 │ 2162 │ │ │

│ │по ул. Грибоедова; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

1.5.│строительство магистрального │ 1844 │ 1844 │ │ │

│ │канализационного коллектора по ул. 39 │ │ │ │ │

│ │"З"; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

1.6.│строительство магистрального водовода │ 2307 │ 2307 │ │ │

│ │по ул. Аэрофлотской; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

1.7.│строительство магистральных сетей по │ 5026 │ │ 5026 │ │

│ │ул. Киртбая │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

2. │Обеспечение объектами инженерной │1355533│80765 │644050│630718│

│ │инфраструктуры застраиваемых территорий│ │ │ │ │

│ │Восточного жилого района, в том числе: │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

2.1.│строительство инженерных сетей мкр. 31;│211541 │50833 │78821 │81887 │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

2.2.│строительство трансформаторной │ 22537 │ 3143 │19394 │ │

│ │подстанции мкр. 31; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

2.3.│строительство центрального теплового │ 7423 │ 6748 │ 675 │ │

│ │пункта мкр. 31; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

2.4.│строительство инженерных сетей мкр. │119356 │ │47542 │71814 │

│ │31Б; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

2.5.│строительство внутриквартальных сетей и│198829 │20041 │69671 │109117│

│ │сооружений мкр. 32; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

2.6.│строительство магистральных сетей в │366007 │ │205607│160400│

│ │составе ул. Университетской от ул. │ │ │ │ │

│ │Северной до пр. Пролетарского; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

2.7.│строительство магистральных сетей в │404000 │ │200000│204000│

│ │составе ул. 23В от ул. 30 лет Победы до│ │ │ │ │

│ │пр. Пролетарского; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

2.8.│строительство магистральных сетей в │ 17340 │ │17340 │ │

│ │составе ул. Каролинского от ул. 30 лет │ │ │ │ │

│ │Победы до пр. Пролетарского; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

2.9.│строительство магистральных сетей │ 8500 │ │ 5000 │ 3500 │

│ │теплоснабжения от ГРЭС до Восточного и │ │ │ │ │

│ │Центрального жилых районов │ │ │ │ │

├────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

3. │Обеспечение объектами инженерной │ 45693 │45457 │ 236 │ │

│ │инфраструктуры застраиваемых территорий│ │ │ │ │

│ │Центрального жилого района, в том │ │ │ │ │

│ │числе: │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

3.1.│строительство магистральных сетей в │ 45457 │45457 │ │ │

│ │составе ул. Университетской от пр. │ │ │ │ │

│ │Пролетарского до ул. Каролинского; │ │ │ │ │

├────┤ ├───────┼──────┼──────┼──────┤

3.2.│строительство магистральных сетей в │ 236 │ │ 236 │ │

│ │составе ул. Маяковского от ул. 30 лет │ │ │ │ │

│ │Победы до ул. Университетской │ │ │ │ │

├────┴───────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┤

Итого │1496138│215893│649527│630718│

└────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┘






 Актуальные дискуссии
Предложение по работе, требуется проходчик 5 разряда.

13/12/2019 08:41:56

Заработать

13/09/2018 10:23:56

Ищу работу на Севере вахтовым методом энергетика

12/04/2018 18:00:17

Ищу работу заполняете вахта

25/10/2017 10:56:29

Ищу работу

11/12/2016 08:31:46

им

22/06/2016 19:58:30

Ищу работу

15/03/2016 14:50:09

ищу работу

11/09/2015 08:42:26

КРС

14/04/2015 15:58:15

КРС

14/04/2015 15:57:08

<Без темы>

20/01/2015 12:10:06

8 909 234 31 33

20/01/2015 12:04:48

 Это интересно

Мультфильм: «Как Нянчедо Мынику учил человека летать»

 Архив статей с 1990 года
 Вы можете оставить бесплатную  заявку на любую статью из  периодического издания.
 Есть только одно условие:
 статья должна быть посвящена  проблемам севера России

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru